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中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告 查看PDF原文
公告日期:2025年03月29日
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0077 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”)2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中恒集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告(续) XYZH/2025CDAA3B0077 广西梧州中恒集团股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中恒集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二○二五年三月二十七日
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  • 2广西广投医药健康产业集团有限公司3.12%
  • 3中央汇金资产管理有限责任公司1.49%
  • 4广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户1.23%
  • 5钟振鑫1.22%
  • 6香港中央结算有限公司0.72%
  • 7大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划0.67%
  • 8招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.64%
  • 9广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划0.63%
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对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动)、投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易(除国家有专项规定以外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

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  • .产品优势

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