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中银绒业(000982)业绩报表
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
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每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
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每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
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业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
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业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,650万元至2,000万元,同比上年下降:267.85%至303.45%。 | -2000万~-1650万 | -303.45%~-267.85% | 11.86%~44.78% | 1、受原材料碳酸锂价格持续低位运行及下游需求放缓影响,本报告期公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。2、受换电行业竞争加剧影响,本报告期公司合并范围内子公司上海玖捌贰物联科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。3、受清洁生产改造施工影响,本报告期公司合并范围内子公司都江堰市聚恒益新材料有限公司净利润较上年同期大幅降低。4、本报告期公司交易性金融资产公允价值变动收益及投资收益-463.65万元,减少报告期利润463.65万元。 | 首亏 | 983.1万 | 2024-07-10 |
2024-06-30 | 每股收益 | 预计2024年1-6月每股收益亏损:0.0039元至0.0047元。 | -0.0047~-0.0039 | - | 12%~44% | 1、受原材料碳酸锂价格持续低位运行及下游需求放缓影响,本报告期公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。2、受换电行业竞争加剧影响,本报告期公司合并范围内子公司上海玖捌贰物联科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。3、受清洁生产改造施工影响,本报告期公司合并范围内子公司都江堰市聚恒益新材料有限公司净利润较上年同期大幅降低。4、本报告期公司交易性金融资产公允价值变动收益及投资收益-463.65万元,减少报告期利润463.65万元。 | 首亏 | 0.00 | 2024-07-10 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,315万元至1,665万元,同比上年下降:313.89%至370.82%。 | -1665万~-1315万 | -370.82%~-313.89% | 20.76%~58.44% | 1、受原材料碳酸锂价格持续低位运行及下游需求放缓影响,本报告期公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。2、受换电行业竞争加剧影响,本报告期公司合并范围内子公司上海玖捌贰物联科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。3、受清洁生产改造施工影响,本报告期公司合并范围内子公司都江堰市聚恒益新材料有限公司净利润较上年同期大幅降低。4、本报告期公司交易性金融资产公允价值变动收益及投资收益-463.65万元,减少报告期利润463.65万元。 | 首亏 | 614.8万 | 2024-07-10 |
2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:13,410万元至18,679万元,同比上年下降:3457.1%至4854.74%。 | -1.8679亿~-1.341亿 | -4854.74%~-3457.1% | -8607.37%~-6205.5% | (一)计提商誉及其他资产减值准备影响1、2022年12月,公司以自有资金收购自然人赵万仓先生持有的河南万贯实业有限公司(以下简称“河南万贯”)70%股权并完成过户,交易价格27,650万元,形成商誉17,563万元。报告期内河南万贯受锂电池负极材料石墨化代加工订单减少及代加工加工费单价下跌的影响,结合行业发展和市场变化等情形,公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》中商誉减值的相关规定,对相关资产组的可回收金额进行减值测试,预计本报告期计提商誉减值准备为9,660万元至14,929万元,最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及会计师事务所审计后确定。2、受磷酸铁锂电池资产价格波动影响,根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策规定,结合实际经营情况,本报告期公司合并范围内子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司拟计提磷酸铁锂电池资产减值准备1,392万元,最终资产减值准备计提金额将经会计师事务所审计后确定。(二)主营业务影响受原材料碳酸锂价格波动及市场变化等影响,本报告期公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。(三)非经营性损益的影响根据公司与赵万仓先生签订的《股权转让协议书》(以下简称“协议书”)中关于业绩补偿安排的约定,若河南万贯在业绩承诺期内实现净利润低于承诺净利润数,业绩承诺方赵万仓先生需承担补偿责任。经初步测算,业绩承诺方赵万仓先生在业绩承诺期期末应补偿金额约2,108万元。根据协议书中关于业绩补偿安排的约定,预计本报告期公司确认公允价值变动收益约2,108万元,最终需依据会计师事务所出具的业绩相关承诺完成情况的专项审核报告确定。 | 增亏 | -377.0万 | 2024-01-31 |
2023-12-31 | 每股收益 | 预计2023年1-12月每股收益亏损:0.027元至0.0394元。 | -0.0394~-0.027 | - | -6750%~-4683.33% | (一)计提商誉及其他资产减值准备影响1、2022年12月,公司以自有资金收购自然人赵万仓先生持有的河南万贯实业有限公司(以下简称“河南万贯”)70%股权并完成过户,交易价格27,650万元,形成商誉17,563万元。报告期内河南万贯受锂电池负极材料石墨化代加工订单减少及代加工加工费单价下跌的影响,结合行业发展和市场变化等情形,公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》中商誉减值的相关规定,对相关资产组的可回收金额进行减值测试,预计本报告期计提商誉减值准备为9,660万元至14,929万元,最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及会计师事务所审计后确定。2、受磷酸铁锂电池资产价格波动影响,根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策规定,结合实际经营情况,本报告期公司合并范围内子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司拟计提磷酸铁锂电池资产减值准备1,392万元,最终资产减值准备计提金额将经会计师事务所审计后确定。(二)主营业务影响受原材料碳酸锂价格波动及市场变化等影响,本报告期公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。(三)非经营性损益的影响根据公司与赵万仓先生签订的《股权转让协议书》(以下简称“协议书”)中关于业绩补偿安排的约定,若河南万贯在业绩承诺期内实现净利润低于承诺净利润数,业绩承诺方赵万仓先生需承担补偿责任。经初步测算,业绩承诺方赵万仓先生在业绩承诺期期末应补偿金额约2,108万元。根据协议书中关于业绩补偿安排的约定,预计本报告期公司确认公允价值变动收益约2,108万元,最终需依据会计师事务所出具的业绩相关承诺完成情况的专项审核报告确定。 | 首亏 | 0.00 | 2024-01-31 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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