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绿盟科技(300369)业绩报表
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业绩报表明细
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | -0.4079 | - | 12.74亿 | 5.574 | 6.870 | -3.26亿 | 37.82 | 31.72 | 3.0508 | -12.60 | 0.1121 | 59.50 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | -0.32 | -0.33 | 8.00亿 | 12.39 | 24.17 | -2.55亿 | 38.64 | 30.36 | 3.1305 | -9.71 | 0.053 | 59.38 | 不分配不转增 | 2024 08-27 | 2024 08-27 |
2024 03-31 | -0.1878 | - | 3.57亿 | 8.482 | -24.69 | -1.50亿 | 17.28 | 66.85 | 3.2562 | -5.62 | 0.0337 | 60.49 | - | 2024 04-25 | 2024 04-25 |
2023 12-31 | -1.23 | -1.27 | 16.81亿 | -36.06 | -4.172 | -9.77亿 | -3516.6 | -314.23 | 3.4313 | -30.59 | -0.2529 | 46.15 | 不分配不转增 | 2024 04-25 | 2024 04-25 |
2023 09-30 | -0.6626 | - | 12.07亿 | -13.04 | 29.17 | -5.24亿 | -105.39 | 53.18 | 3.9775 | -15.45 | -0.294 | 54.73 | - | 2023 10-28 | 2024 10-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2020-12-31 | 0.38 | 20.10亿 | 16.71亿 | 20.29 | 171.50 | 3.07亿 | 2.27亿 | 35.47 | 1266.6 | 4.39 | 8.84 | 2021-02-26 |
2019-12-31 | 0.28 | 16.71亿 | 13.45亿 | 24.24 | 133.84 | 2.27亿 | 1.68亿 | 34.77 | 604.89 | 4.19 | 6.99 | 2021-02-26 |
2018-12-31 | 0.2094 | 13.45亿 | 12.55亿 | 7.165 | 172.80 | 1.68亿 | 1.52亿 | 10.31 | 1133.7 | 3.89 | 5.61 | 2020-02-28 |
2017-12-31 | 0.2 | 12.55亿 | 10.91亿 | 15.07 | 322.71 | 1.52亿 | 2.20亿 | -30.78 | 1892.4 | 3.56 | 6.48 | 2019-02-28 |
2016-12-31 | 0.3 | 10.91亿 | 8.78亿 | 24.27 | 187.52 | 2.20亿 | 1.94亿 | 13.28 | 1662.8 | 5.16 | 12.47 | 2018-02-28 |
2015-12-31 | 0.55 | 8.78亿 | 7.03亿 | 24.90 | 251.46 | 1.94亿 | 1.45亿 | 34.48 | 24720 | 4.69 | 13.44 | 2017-02-27 |
2014-12-31 | 0.4311 | 7.03亿 | 6.23亿 | 12.78 | 187.77 | 1.45亿 | 1.18亿 | 22.34 | 1825.5 | 7.17 | 16.63 | 2016-02-29 |
2013-12-31 | 0.98 | 6.23亿 | 5.27亿 | 18.18 | 84.89 | 1.18亿 | 9477万 | 24.63 | 1063.9 | 3.56 | 27.63 | 2015-02-12 |
业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:29,000万元至39,000万元。 | -3.9亿~-2.9亿 | 60.09%~70.32% | 10.36%~150.46% | 公司紧密结合行业发展趋势和市场动向,持续聚焦重点行业、重点客户的关键需求,提高从商机到落单的转化率,营业收入实现快速增长。报告期内,公司着重加大回款考核力度和过程控制,加强应收账款管理,加速资金回笼,经营活动产生的现金流净额由负转正。报告期内,公司进一步简化组织结构,优化运营体系,完善人才及干部机制,积极提质增效,控制费用,各项费用率相较上年同期有所下降。但受限于竞争格局,公司亏损虽大幅收窄,但仍未能实现扭亏为盈。2025年,公司将继续落实聚焦策略,从开源和节流两个角度持续提升运作效率,降低运营成本,促进公司健康良性发展,努力达成经营目标。 | 减亏 | -9.77亿 | 2025-01-20 |
2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:32,000万元至42,000万元。 | -4.2亿~-3.2亿 | 58.22%~68.16% | -1.59%~128.08% | 公司紧密结合行业发展趋势和市场动向,持续聚焦重点行业、重点客户的关键需求,提高从商机到落单的转化率,营业收入实现快速增长。报告期内,公司着重加大回款考核力度和过程控制,加强应收账款管理,加速资金回笼,经营活动产生的现金流净额由负转正。报告期内,公司进一步简化组织结构,优化运营体系,完善人才及干部机制,积极提质增效,控制费用,各项费用率相较上年同期有所下降。但受限于竞争格局,公司亏损虽大幅收窄,但仍未能实现扭亏为盈。2025年,公司将继续落实聚焦策略,从开源和节流两个角度持续提升运作效率,降低运营成本,促进公司健康良性发展,努力达成经营目标。 | 减亏 | -10.05亿 | 2025-01-20 |
2024-12-31 | 营业收入 | 预计2024年1-12月营业收入:226,000万元至246,000万元,同比上年增长:34.46%至46.36%。 | 22.6亿~24.6亿 | 34.46%~46.36% | 108.13%~150.35% | 公司紧密结合行业发展趋势和市场动向,持续聚焦重点行业、重点客户的关键需求,提高从商机到落单的转化率,营业收入实现快速增长。报告期内,公司着重加大回款考核力度和过程控制,加强应收账款管理,加速资金回笼,经营活动产生的现金流净额由负转正。报告期内,公司进一步简化组织结构,优化运营体系,完善人才及干部机制,积极提质增效,控制费用,各项费用率相较上年同期有所下降。但受限于竞争格局,公司亏损虽大幅收窄,但仍未能实现扭亏为盈。2025年,公司将继续落实聚焦策略,从开源和节流两个角度持续提升运作效率,降低运营成本,促进公司健康良性发展,努力达成经营目标。 | 略增 | 16.81亿 | 2025-01-20 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:85,000万元至105,000万元。 | -10.5亿~-8.5亿 | -3801.68%~-3096.6% | -380.92%~-197.96% | 1.报告期内,部分重点行业客户预算减少,行业竞争激烈,招投标节奏滞后,项目执行周期拉长;部分重点项目交付、验收进度有所放缓,收入确认周期延长,导致报告期内确认的收入同比大幅下降,毛利率亦受到影响。2.公司立足中长期发展,在资源分配上加大了对格局性项目(包括产单周期较长的重点客户和重点项目)的布局,加强了对格局性产品和新应用场景的投入,以期树立标杆,带动行业。但格局性产品和项目突破周期较长,影响了当期收入的表现,由于研发和售前等投入较大且前置发生,相应费用较上年同期增长。3.报告期内,公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司全年盈利水平不及预期。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关会计政策规定,按照谨慎性原则,公司预计计提商誉减值金额约7,000万元至9,000万元,最终计提的商誉减值金额将由审计机构进行审计后确定。 | 首亏 | 2837万 | 2024-01-30 |
2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:88,000万元至108,000万元。 | -10.8亿~-8.8亿 | -9983.68%~-8153.37% | -364.21%~-190.65% | 1.报告期内,部分重点行业客户预算减少,行业竞争激烈,招投标节奏滞后,项目执行周期拉长;部分重点项目交付、验收进度有所放缓,收入确认周期延长,导致报告期内确认的收入同比大幅下降,毛利率亦受到影响。2.公司立足中长期发展,在资源分配上加大了对格局性项目(包括产单周期较长的重点客户和重点项目)的布局,加强了对格局性产品和新应用场景的投入,以期树立标杆,带动行业。但格局性产品和项目突破周期较长,影响了当期收入的表现,由于研发和售前等投入较大且前置发生,相应费用较上年同期增长。3.报告期内,公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司全年盈利水平不及预期。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关会计政策规定,按照谨慎性原则,公司预计计提商誉减值金额约7,000万元至9,000万元,最终计提的商誉减值金额将由审计机构进行审计后确定。 | 首亏 | 1093万 | 2024-01-30 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-23 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-08-27 | - | - | - | 2024-08-27 |
2024-03-31 | 2024-04-25 | - | - | - | 2024-04-25 |
2023-12-31 | 2024-04-25 | - | - | - | 2024-04-25 |
2023-09-30 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | - | - | 2023-08-31 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | - | - | 2023-04-28 |