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    广生堂(300436)业绩报表
    截止
    日期
    每股收
    益 (元)
    每股收
    益 (扣除) (元)
    营业收入 净利润 每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经营
    现金流量
    (元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配 股息
    率(%)
    首次公
    告日期
    最新公
    告日期
    营业收入
    (元)
    同比增长 (%) 季度环比 增长(%) 净利润
    (元)
    同比增长 (%) 季度环比 增长(%)
    2019
    06-30
    0.0810.00392.15亿32.35-3.691134万162.0-50.064.04622.030.029479.19不分配不转增-2019
    08-26
    2019
    08-26
    2019
    03-31
    0.0535-1.09亿25.31-6.32756万-37.46-27.663.97991.370.045179.68--2019
    04-26
    2019
    04-26
    2018
    12-31
    0.120.06094.02亿35.89-5.321648万-50.89512.63.92233.170.077583.61不分配不转增-2019
    04-02
    2019
    04-02
    2018
    09-30
    0.0427-2.86亿28.2364.53603万-79.50122.03.86851.10-0.078184.09--2018
    10-26
    2018
    10-26
    2018
    06-30
    0.03060.0281.62亿8.04-14.13433万-84.13-164.23.84950.78-0.024986.42不分配不转增-2018
    08-24
    2019
    08-26
    业绩快报明细
    截止日期 每股收
    益(元)
    营业收入 净利润 每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收入
    (元)
    去年同期
    (元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同期
    (元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2018-12-310.114.02亿2.96亿35.87-5.361598万3357万-52.40482.83.923.0702-18
    2017-12-310.242.96亿3.13亿-5.361.153357万6641万-49.4690.853.896.4302-18
    2016-12-310.46813.13亿3.09亿1.289.806641万1.03亿-35.83-61.353.8912.5602-14
    2016-06-300.29111.49亿1.44亿3.56-16.974075万5265万-22.60-55.483.757.6407-12
    2015-12-310.92413.09亿2.54亿21.40-1.481.03亿8377万23.55-30.343.7127.1502-28
    2015-09-300.64772.27亿1.85亿23.0614.438262万6538万26.3719.393.5624.1610-15
    2015-06-300.62681.44亿1.16亿24.271.245265万4136万27.31-8.89-19.5407-12
    2014-12-310.74792.54亿1.78亿42.841.888377万5726万46.29-23.452.8059.0701-19
    业绩预告明细
    截止日期 业绩变动 预计净利润(元) 业绩变动幅度 业绩变动原因 预告类型
    上年同期
    净利润(元)
    公告日期
    2019-09-30预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,350万元至1,450万元,同比上年增长:123.75%至140.33%。1350万~1450万123.75%
    140.33%
    1、公司2019年前三季度营业收入同比增长约3,700万元,同比增长约13%,净利润预计同比增长123.75%—140.33%,主要原因如下:(1)报告期内,公司营业收入同比增长主要是2018年7月并表的控股子公司江苏中兴药业有限公司的并表收入增加所致;(2)受并表子公司毛利率较低以及医药行业药价下行等因素影响,产品毛利率同比下降;(3)报告期内,公司持续进行研发投入,坚定不移地推进多个全球一类创新药研发,导致持续大额的研发投入;(4)报告期内转让全资子公司阿吉安(北京)基因科技有限公司100%股权,取得转让收益394.98万元。2、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为1,300万元。预增603万2019-10-15
    2019-06-30预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,080万元至1,200万元,同比上年增长:149.57%至177.3%。1080万~1200万149.57%
    177.3%
    公司2019年半年度营业收入同比增加约5,200万元,同比增长约32%,净利润预计同比增长149.57%—177.30%,主要原因如下:1、报告期内,公司营业收入同比增长主要是新增2018年7月并表的控股子公司江苏中兴药业有限公司的当期并表收入;2、受并表子公司毛利率较低以及医药行业药价下行等因素影响,产品毛利率同比下降;3、报告期公司销售费用增加,主要原因为增加了并表子公司销售费用及公司为应对两票制对原招商模式持续进行直销改造,直销模式的销售收入占比由上年同期的73.86%上升至83.70%,销售费用相应增加;4、报告期内,公司持续进行研发投入,坚定不移地推进多个全球一类创新药研发,导致持续大额的研发投入;5、报告期内转让全资子公司阿吉安(北京)基因科技有限公司100%股权,获得收益约400万元。预增433万2019-07-15
    2019-03-31预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:725.35万元-785.79万元,比上年同期下降:35%-40%。725万~786万-40%
    -35%
    公司2019年第一季度营业收入同比增长约2,200万元,净利润预计比上年同期下降35%–40%,主要原因如下:1、报告期内,公司营业收入同比增长主要是新增2018年7月并表的控股子公司江苏中兴药业有限公司的当期并表收入;2、受并表子公司毛利率较低以及医药行业药价下行等因素影响,产品毛利率同比下降;3、报告期公司销售费用增加,主要原因为增加了并表子公司销售费用及公司为应对两票制对原招商模式持续进行直销改造,直销模式的销售收入占比由上年同期的70.79%上升至83%,销售费用相应增加;4、报告期内,公司持续进行研发投入,坚定不移地推进多个全球一类创新药研发,研发总投入约2,098.73万元,其中费用化的研发费用约1,204.66万元。略减1209万2019-04-09
    2018-12-31预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利1,350万元-1,600万元,同比上年下降52.33%-59.78%1350万~1600万-59.78%
    -52.33%
    1、2018年度,公司营业收入较去年同期增加约10,600万元,同比增长约36%,但净利润预计比上年同期下降52.33%-59.78%,主要原因如下:(1)公司积极向创新药企业转型,坚定不移地推进全球一类创新药研发,同时开展多个主要产品的一致性评价工作,导致持续的大额研发投入,报告期研发总投入约11,300万元,约占营业收入28%,较上年同期大幅增加约3,800万元,其中费用化的研发费用约6,965万元,较上年同期增加约1,078万元;目前,抗肝癌靶向新药GST-HG161已获批进入临床,其余多个全球创新药研发顺利推进,2019年将陆续申报临床,且公司两大主力产品恩替卡韦胶囊(恩甘定)和替诺福韦胶囊(福甘定)均顺利通过一致性评价,显著增强了公司竞争优势,持续提升公司的长期价值;(2)报告期公司销售费用增加约7,000万元,主要原因是公司为应对两票制对原招商模式持续进行直销改造,直销模式的销售收入占比由去年同期的61.82%上升至79%,销售费用相应增加;(3)公司2018年7-12月新并入控股子公司江苏中兴药业有限公司,其贡献营业收入约7,100万元。2、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为750万元。预减3357万2019-01-29
    2018-09-30预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利557.70万元至622.74万元,比上年同期下降78.84%-81.05%558万~623万-81.05%
    -78.84%
    1、2018年前三季度公司营业收入较去年同期增长约6,000万元,但净利润预计比上年同期下降78.84%-81.05%,主要原因如下:(1)报告期内,公司新并入控股子公司江苏中兴药业有限公司,第三季度其贡献营业收入约3,550万元;(2)公司积极推进多个全球一类创新药研发,向创新药企业转型及开展多个主要产品一致性评价工作,导致持续的大额研发投入。报告期研发总投入约8,700万元,较上年同期增加约3,200万元,其中费用化的研发费用约为5,250万元;(3)报告期公司销售费用增加约5,400万元,主要原因是公司为应对两票制对原招商模式持续进行直销改造,直销模式的销售收入占比由去年同期的60%上升至79%,销售费用相应增加;(4)其他业务基本保持稳定。2、报告期内,公司非经常性损益对净利润影响金额约为200万元。预减2943万2018-10-15
    预约披露明细
    截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
    2019-09-302019-10-25----
    2019-06-302019-08-26---2019-08-26
    2019-03-312019-04-26---2019-04-26
    2018-12-312019-03-212019-04-02--2019-04-02
    2018-09-302018-10-26---2018-10-26
    2018-06-302018-08-24---2018-08-24
    2018-03-312018-04-27---2018-04-27
    2017-12-312018-03-092018-03-21--2018-03-21
    2017-09-302017-10-27---2017-10-27
    2017-06-302017-08-15---2017-08-15