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    截止
    日期
    每股收
    益 (元)
    每股收
    益 (扣除) (元)
    营业收入 净利润 每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经营
    现金流量
    (元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配 股息
    率(%)
    首次公
    告日期
    最新公
    告日期
    营业收入
    (元)
    同比增长 (%) 季度环比 增长(%) 净利润
    (元)
    同比增长 (%) 季度环比 增长(%)
    2019
    09-30
    1.23-30.25亿3.4719.335.94亿54.39132.12.793046.771.798241.78--2019
    10-24
    2019
    10-24
    2019
    06-30
    0.490.4618.33亿3.9219.932.39亿13.7578.632.059119.900.974640.69不分配不转增-2019
    08-24
    2019
    08-24
    2019
    03-31
    0.18-8.33亿2.5353.328568万13.39343.22.54297.210.462337.40--2019
    04-27
    2019
    04-27
    2018
    12-31
    0.830.7334.67亿9.19-53.154.04亿22.62-88.942.365936.001.538139.9310派8.00元(含税,扣税后7.20元)1.692019
    04-13
    2019
    04-13
    2018
    09-30
    0.79-29.24亿8.8122.023.85亿21.7130.132.399232.491.82541.13--2018
    10-31
    2019
    10-24
    业绩快报明细
    截止日期 每股收
    益(元)
    营业收入 净利润 每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收入
    (元)
    去年同期
    (元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同期
    (元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
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    业绩预告明细
    截止日期 业绩变动 预计净利润(元) 业绩变动幅度 业绩变动原因 预告类型
    上年同期
    净利润(元)
    公告日期
    2019-12-31预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:60,597.42万元至68,677.08万元,同比上年增长:50%至70%。6.06亿~6.87亿50%
    70%
    (一)主营业务影响公司本期主营业务稳步增长。首先,公司本期持续推进产品高端化战略,进一步优化了产品销售结构,使得销售利润得到提升。其次,公司开展运营成本管理项目,节约了成本费用,提升了盈利能力。最后,受宏观减税降费政策的影响,公司的盈利能力提升。(二)非经营性损益的影响根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神,从2019年1月1日起,用人单位不再为退休人员承担大额医保缴费。公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本,预计增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润16,442.81万元。此外,其他非经营性损益主要为政府补助收益和委托理财产品收益等。(三)会计处理的影响会计处理对本期业绩预增没有重大影响。预增4.04亿2020-01-23
    2017-12-31预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利33,000万元,同比增加约82%3.30亿82%(一)主营业务影响公司本期业绩预增的主要原因系主营业务的稳步增长。首先,公司本期持续推进产品高端化战略,进一步优化了产品销售结构,使得销售利润得到提升。其次,公司通过生产网络优化项目,节约了成本费用,提升了盈利能力。最后,本期公司对子公司进行了处置,取得了良好的资产处置收益,改善了现金流,提升了资产运营效率,且该等资产的处置也带来了一定的税务抵减。(二)非经营性损益的影响主要来自于公司本期购买委托理财产品取得的收益约1,260万元。(三)会计处理的影响公司因处置子公司,本期合并报表范围发生变化,但对本期业绩预增没有重大影响。预增1.81亿2018-01-31
    2016-12-31预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:19,000万元左右。1.90亿389.29%1、受益于品牌战略调整,深入执行“勇者之路”计划,淘汰并替换利润低、前景差的产品,提升产品竞争力,持续推进产品高端化策略。本期公司产品结构明显改善,品牌战略取得初步成效。2、2015年公司启动了生产网络优化项目,对辐射能力弱、可替代性强、运行效率低的工厂实施了优化。2016年,该项目持续推进,节约了成本费用,提升了公司的盈利能力。3、2016年公司实施运营成本管理项目,优化了销售费用和管理费用审批流程,提升了费用投资效率,节省了管理费用和销售费用。4、本期公司对子公司重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司、重庆啤酒集团六盘水啤酒有限责任公司和重庆佳辰生物工程有限公司(以下简称“佳辰公司”)进行了处置,取得了良好的资产处置收益,改善了现金流,提升了公司资产运营效率。此外,由于对佳辰公司的处置,公司股权和债权的税务亏损也降低了本期所得税费用。扭亏-6568万2017-01-25
    2015-12-31预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-5800万元左右。-5800万-178.98%1、中国啤酒行业产销量持续下滑已经成为新常态,使得全行业的产能过剩问题愈发凸显。公司面临同样的局面,需要调结构、去产能。为此,公司启动了生产网络优化项目,对辐射能力弱、可替代性强、运行效率低的工厂实施优化。由此,公司需要支付被优化公司的员工安置费用,同时计提了被优化公司长期资产减值准备,对公司本期业绩造成了较大影响。2、公司不断通过品牌战略调整,推动公司产品结构迈向高端化,本期对部分无形资产计提了减值准备。3、随着勇者之路项目的持续推进,公司对未来不需用瓶型逐步淘汰,本期对淘汰玻瓶计提了减值准备。首亏7344万2016-01-30
    2014-12-31预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:30%至70%4762万~1.11亿-70%
    -30%
    报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要原因是:1、2014年重庆区域受天气原因影响,导致销售收入和啤酒销售量同时下降。2、2014年3季度对可回收包装物计提了1.23亿元的减值准备,该事项已于2014年10月31日发布公告。同时,公司管理绩效存在一定程度的提升:1、公司不断增加销售渠道数量,优化产品结构。2、通过对相关业务流程的集中化,对销售费用、管理费用和财务费用进行了有效控制,提高了管理效率。3、供应链生产效率提高,实现了成本的节约。上述积极因素部分抵消了不利因素所带来的负面影响。预减1.59亿2015-01-31
    预约披露明细
    截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
    2020-03-312020-04-18----
    2019-12-312020-04-18----
    2019-09-302019-10-24---2019-10-24
    2019-06-302019-08-24---2019-08-24
    2019-03-312019-04-27---2019-04-27
    2018-12-312019-04-13---2019-04-13
    2018-09-302018-10-31---2018-10-31
    2018-06-302018-08-24---2018-08-24
    2018-03-312018-04-28---2018-04-28
    2017-12-312018-04-14---2018-04-14