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东软集团(600718)业绩报表
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
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每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.13 | - | 68.91亿 | 10.03 | 4.966 | 1.52亿 | 13.06 | -41.87 | 7.9641 | 1.61 | -0.189 | 28.15 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 0.08 | 0.03 | 42.99亿 | 10.52 | 34.87 | 9828万 | 3.390 | 1671.1 | 7.6778 | 1.05 | -0.1516 | 30.37 | 不分配不转增 | 2024 08-30 | 2024 08-30 |
2024 03-31 | 0.004 | - | 18.30亿 | 10.50 | -57.24 | 525.3万 | 3.830 | 108.63 | 7.6718 | 0.06 | -0.425 | 30.13 | - | 2024 04-30 | 2024 04-30 |
2023 12-31 | 0.06 | -0.12 | 105.4亿 | 11.39 | 80.43 | 7391万 | 121.56 | -253.28 | 7.7975 | 0.79 | 0.6579 | 24.20 | 10派1.30 | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 09-30 | 0.11 | - | 62.63亿 | 12.56 | 6.232 | 1.35亿 | 4.710 | -55.90 | 7.8521 | 1.44 | -0.325 | 28.87 | - | 2023 10-28 | 2024 10-26 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
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业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:11,500万元至14,000万元。 | -1.4亿~-1.15亿 | 73.58%~78.3% | -1045.57%~-922.16% | (一)主营业务影响1、公司把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间,积极拓展市场,拥抱AI,持续探索数据运营和创新发展模式,保持在核心业务领域的领先优势,2023年度营业收入同比持续稳步增长。2、面对复杂严峻的外部形势,公司持续推进组织变革和人才结构优化,全面梳理内部管理流程,积极推进项目交付与客户验收进度,毛利率较上年有所提升,净利润同比大幅增长。(二)创新业务公司的影响1、公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、东软熙康、望海康信、东软睿驰、融盛保险等创新业务公司的整体业绩减亏,但对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润仍为负向影响。2、公司根据企业会计准则对长期股权投资进行减值测试,基于谨慎性原则,对于账面价值低于可收回金额的部分计提资产减值准备,对公司利润为负向影响。上述创新业务公司对公司利润的负向影响,目前预计整体规模与上年持平。综合上述因素,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润恢复盈利,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现减亏。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。 | 减亏 | -5.30亿 | 2024-01-30 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,200万元至8,600万元。 | 7200万~8600万 | 120.99%~125.07% | -258.1%~-222.83% | (一)主营业务影响1、公司把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间,积极拓展市场,拥抱AI,持续探索数据运营和创新发展模式,保持在核心业务领域的领先优势,2023年度营业收入同比持续稳步增长。2、面对复杂严峻的外部形势,公司持续推进组织变革和人才结构优化,全面梳理内部管理流程,积极推进项目交付与客户验收进度,毛利率较上年有所提升,净利润同比大幅增长。(二)创新业务公司的影响1、公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、东软熙康、望海康信、东软睿驰、融盛保险等创新业务公司的整体业绩减亏,但对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润仍为负向影响。2、公司根据企业会计准则对长期股权投资进行减值测试,基于谨慎性原则,对于账面价值低于可收回金额的部分计提资产减值准备,对公司利润为负向影响。上述创新业务公司对公司利润的负向影响,目前预计整体规模与上年持平。综合上述因素,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润恢复盈利,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现减亏。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。 | 扭亏 | -3.43亿 | 2024-01-30 |
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:28,000万元至35,000万元。 | -3.5亿~-2.8亿 | -129.84%~-123.87% | -1148.16%~-994.88% | (一)主营业务的影响基于公司所属的软件行业特性,第四季度通常是全年客户验收、回款最为集中的时间。而2022年第四季度,由于国内各地疫情的特殊情况,部分项目延后,投入成本相应增加,而既有在执行项目截至年末的验收和回款进度未达预期,公司利润受到较大冲击。同时,2022年人民币汇率波动加剧,日元汇率下跌持续扩大,较2021年平均值下跌超过10%,对公司国际软件服务等出口业务的利润造成较大影响。在此情况下,公司利润率同比下降,净利润出现亏损。(二)创新业务公司的影响公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司,亦同样面临外部环境挑战,同时基于自身发展需要,积极投入研发和市场开拓。受此影响,创新业务公司整体亏损加大,从而对公司投资收益的负向影响加大,对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润均有影响。(三)非经常性损益的影响上年同期包含公司因东软睿驰不再纳入合并财务报表范围,确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权重新计量的投资收益,税后收益合计为9.3亿元。而本年度公司未有此类事项。综合上述因素,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现亏损。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。 | 首亏 | 11.73亿 | 2023-01-31 |
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:48,000万元至55,000万元。 | -5.5亿~-4.8亿 | -1667.84%~-1468.3% | -27016.15%~-23625.73% | (一)主营业务的影响基于公司所属的软件行业特性,第四季度通常是全年客户验收、回款最为集中的时间。而2022年第四季度,由于国内各地疫情的特殊情况,部分项目延后,投入成本相应增加,而既有在执行项目截至年末的验收和回款进度未达预期,公司利润受到较大冲击。同时,2022年人民币汇率波动加剧,日元汇率下跌持续扩大,较2021年平均值下跌超过10%,对公司国际软件服务等出口业务的利润造成较大影响。在此情况下,公司利润率同比下降,净利润出现亏损。(二)创新业务公司的影响公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司,亦同样面临外部环境挑战,同时基于自身发展需要,积极投入研发和市场开拓。受此影响,创新业务公司整体亏损加大,从而对公司投资收益的负向影响加大,对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润均有影响。(三)非经常性损益的影响上年同期包含公司因东软睿驰不再纳入合并财务报表范围,确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权重新计量的投资收益,税后收益合计为9.3亿元。而本年度公司未有此类事项。综合上述因素,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现亏损。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。 | 首亏 | 3508万 | 2023-01-31 |
2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:103,118万元至121,118万元,同比上年增长:686%至823%,同比上年增长90,000万元至108,000万元。 | 10.31亿~12.11亿 | 686%~823% | 4724.79%~5649.82% | (一)主营业务影响受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展,公司进一步稳固在优势领域的市场地位,智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势。因此,尽管因实施限制性股票激励计划新增的激励成本以及人民币相对升值带来的国际业务汇率损失均需要在经常性损益中列支,公司2021年度净利润、扣除非经常性损益的净利润仍均实现同比增长。(二)非经常性损益的影响2021年度,东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(简称:东软睿驰)引进投资者交割完成后,公司不再将东软睿驰纳入合并财务报表范围。公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益等,将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。具体内容,详见本公司分别于2021年10月12日、2021年11月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。公司从谨慎性原则出发,将对东软睿驰剩余股权的重估收益等重新测算。预计因该合并财务报表范围变化确认的非经常性损益,较2020年度同类非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约80,000万元。综合上述因素,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同比增长。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。 | 预增 | 1.31亿 | 2022-01-28 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-30 | - | - | - | 2024-08-30 |
2024-03-31 | 2024-04-30 | - | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-04-11 | 2024-04-24 | - | - | 2024-04-24 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | - | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-26 | - | - | - | 2023-08-26 |
2023-03-31 | 2023-04-22 | - | - | - | 2023-04-22 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | - | - | 2023-04-17 |