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    国机重装(601399)业绩报表
    业绩报表明细
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    截止
    日期
    每股
    收益(元)
    每股收
    益(扣除)
    (元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经
    营现金
    流量(元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配
    首次
    公告
    日期
    最新
    公告
    日期
    营业总收入(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2024
    09-30
    0.0574-89.51亿10.11-19.964.14亿18.6993.241.98012.940.074316.22-2024
    10-26
    2024
    10-26
    2024
    06-30
    0.02950.0362.48亿5.57817.622.13亿12.24-4.2371.96061.520.009414.36不分配不转增2024
    08-27
    2024
    08-27
    2024
    03-31
    0.0151-28.71亿11.58-8.2451.09亿33.7633.451.9440.78-0.038310.93-2024
    04-24
    2024
    04-24
    2023
    12-31
    0.05970.04112.6亿16.6041.524.31亿6.820-48.821.92763.150.099816.80不分配不转增2024
    04-24
    2024
    04-24
    2023
    09-30
    0.0484-81.29亿19.68-33.893.49亿10.5846.941.92222.56-0.038313.05-2023
    10-31
    2024
    10-26
    业绩快报明细
    截止日期
    每股收
    益(元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资
    产(元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收
    入(元)
    去年同
    期(元)
    同比增
    长(%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同
    期(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    暂无数据
    业绩预告明细
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    截止日期
    预测指标
    业绩变动
    预测数值(元)
    业绩变动同比
    业绩变动环比
    业绩变动原因
    预告
    类型
    上年同期
    值(元)
    公告日期
    2018-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利50,000万元左右5亿12.28%5.56%2018年公司净利润增长主要原因:一是公司2018年2月完成重大资产重组,中国重型机械有限公司和中国重型机械研究院股份公司纳入公司合并报表范围;二是公司归还借款,财务费用减少。略增4.45亿2019-01-25
    2016-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润35,800万元左右,较上年同期增长约282%3.58亿282%70047.38%1.2016年度,公司多措并举,加强长账龄货款回收力度,在前次披露业务预告时对全年货款回款情况进行了初步预计,但截止2016年12月31日,公司长账龄货款回收情况好于预期,应收账款坏账准备余额出现较大幅度下降,使得公司2016年净利润较初步预计金额增长约4,000万元。2.公司于2009年底收到江苏省镇江市财政局拨付的投资镇江公司的产业补助资金约1,960万元,并确认为递延收益,在资产收益年限内转销。2016年,公司将镇江公司股权转让给国机集团,审计师预审时认为:镇江公司股权转让时,针对镇江投资项目产业引导资金形成的递延收益应全额转为营业外收入,使得公司2016年净利润较初步预计金额增加约1,600万元。预增9388万2017-03-20
    2014-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润:-780,000万元-78亿-143.18%-1227.13%(一)公司当前所处的行业产能过剩,主导产品市场需求未明显回暖,导致市场竞争激烈,产品价格大幅下滑,虽然公司做了大量的成本控制工作,但由于订单持续减少,总体产能利用不足,公司带息负债沉重,财务费用较高,导致公司继续发生经营性亏损。(二)受宏观经济影响,客户资金周转紧张,导致货款回收困难,尽管公司加大了货款催收力度,但仍出现了大量应收账款账龄延长、逾期额度增大的情况,发生资产损失的风险较大,公司调整了应收账款坏账计提比例,计提应收账款坏账准备金额增加。由于在手订单减少,产出下降,产品价格大幅下滑,产品结构发生变化,且产品制造周期较长,库存物资专用性较强,公司计提存货跌价准备及预计负债金额增加。由于总体产能利用不足,在建工程的投入期建设成本较高,公司对固定资产和在建工程计提了减值准备。(三)按照中国二重扭亏脱困目标,公司制定了人力资源优化方案,并据此计提了辞退福利。受上述因素综合影响,2014年度业绩亏损较上年度大幅增加。增亏-32.07亿2015-01-30
    2014-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润-30000万元左右。-3亿1.46%82.44%目前重机行业所处市场环境无明显起色,市场竞争依旧激烈,市 场价格持续低迷,公司产品订单不足,造成任务量不饱和,部分产能放空,固定费用消化能力不足。面对此不利局面,公司围绕增收节支降本增效制定并采取了一系列措施,但由于周期较短,成果的体现暂不凸显,销售毛利仍然处于亏损状态,无法消化期间费用,形成一季度亏损局面。 减亏-3.04亿2014-04-16
    2013-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:315000万元左右。-31.5亿-9.03%-222.16%2013年,重机行业传统服务对象装备投资需求严重萎缩,导致公司产品市场竞争更趋激烈,产品价格持续下滑。虽然公司全年主营业务收入同比略有增加,但任务仍不饱和,部分产能放空,固定费用消化能力不足,加之能源价格上涨等因素的影响,公司2013年综合毛利率处于亏损状态。同时,公司货款回收困难,贷款规模继续增加,使财务费用大幅增加,年末计提的坏账准备、存货跌价准备以及预计负债计提金额也大幅增加。增亏-28.89亿2014-01-11
    预约披露明细
    截止日期
    首次预约时间
    一次变更日期
    二次变更日期
    三次变更日期
    实际披露时间
    2025-03-312025-04-23----
    2024-12-312025-04-23----
    2024-09-302024-10-26---2024-10-26
    2024-06-302024-08-27---2024-08-27
    2024-03-312024-04-24---2024-04-24
    2023-12-312024-04-24---2024-04-24
    2023-09-302023-10-31---2023-10-31
    2023-06-302023-08-25---2023-08-25
    2023-03-312023-04-28---2023-04-28
    2022-12-312023-04-28---2023-04-28