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    美诺华(603538)业绩报表
    截止
    日期
    每股收
    益 (元)
    每股收
    益 (扣除) (元)
    营业收入 净利润 每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经营
    现金流量
    (元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配 股息
    率(%)
    首次公
    告日期
    最新公
    告日期
    营业收入
    (元)
    同比增长 (%) 季度环比 增长(%) 净利润
    (元)
    同比增长 (%) 季度环比 增长(%)
    2019
    09-30
    0.89-8.51亿52.43-5.531.28亿98.71-5.408.682810.240.738737.39--2019
    10-24
    2019
    10-24
    2019
    06-30
    0.60.545.61亿61.3120.738629万91.574.288.54146.980.916836.39不分配不转增-2019
    07-30
    2019
    07-30
    2019
    03-31
    0.29-2.54亿64.38-12.434224万437.032.208.31353.470.551338.02--2019
    04-16
    2019
    04-18
    2018
    12-31
    0.670.428.49亿40.2537.929635万115.765.128.02748.350.312432.5610派2.00元(含税,扣税后1.80元)0.992019
    04-10
    2019
    04-10
    2018
    09-30
    0.49-5.59亿30.098.956440万80.91-47.957.75995.660.105929.63--2018
    10-24
    2019
    10-24
    业绩快报明细
    截止日期 每股收
    益(元)
    营业收入 净利润 每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收入
    (元)
    去年同期
    (元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同期
    (元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
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    业绩预告明细
    截止日期 业绩变动 预计净利润(元) 业绩变动幅度 业绩变动原因 预告类型
    上年同期
    净利润(元)
    公告日期
    2019-12-31预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:14,000万元至15,400万元,同比上年增长:45%至60%。1.40亿~1.54亿45%
    60%
    报告期内,公司紧抓全球范围内原料药行业深度整合调整的机遇,充分发挥多生产基地产能配置的灵活性优势、产品质量优势和GMP体系优势,快速拓展公司产品市场,完善全球市场布局,除缬沙坦销售收入大幅增长外,公司其他核心产品坎地沙坦、培哚普利、氯吡格雷等销售收入较去年同期均实现明显增长。预增9635万2020-01-22
    2018-12-31预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利9,650万元-10,300万元,同比上期增长116%-131%9650万~1.03亿116%
    131%
    (一)主营业务影响报告期内,公司内部积极优化经营策略,不断调整产品结构,通过产能最大化,把握市场节奏,产销量与上年同期相比,均有一定幅度的增长;受第四季度沙坦类原料药市场供需关系的变化,产品价格有一定幅度的提升,利润空间扩大。(二)非经营性损益的影响报告期内,预计非经常性损益影响净利润约4,300万元,主要系非同一控制下控股子公司浙江燎原药业股份有限公司纳入合并范围、出售浙江博腾药业有限公司(现已更名为“浙江晖石药业有限公司”)部分股权事项确认的投资收益和购买保本理财产品确认的理财收益所致。(三)会计处理的影响报告期内,公司合并报表范围发生变化,浙江燎原药业股份有限公司于2018年5月23日起纳入合并范围。预增4468万2019-01-22
    2017-09-30预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利3,387万元至4,003万元,比上年同期下降35%-45%3387万~4003万-45%
    -35%
    报告期内,公司紧密围绕年度经营计划有序推进各项工作,生产经营基本稳定,营业收入变动幅度预计较小,但因存在以下三方面原因,对公司整体经营业绩有较显著影响:1、因上游公司安全环保力度加大,部分供应商产能受限,导致原材料供应紧张,原材料采购价格有所提升,影响公司主营产品毛利率下降;2、公司主要产品用于出口并以美元结算,美元对人民币汇率在报告期内持续走低,引起汇兑损失较上年同期有较大幅度增加;3、公司因股票上市发行,报告期内增加宣传推广费用。基于以上三点原因,公司正在通过整合上游企业,逐步减轻因原材料价格上涨而带来的成本压力,通过加大对子公司宣城美诺华“1600吨原料药项目”的投资及新建安徽美诺华药物化学有限公司“年产400吨原料药一期技改项目”等举措,进一步扩大产能,缓解因外部安全环保形势严峻带来的成本压力,使公司经营业绩回到持续稳定增长的轨道。略减6159万2017-10-18
    2017-03-31预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动区间为5%-20%1280万~1463万5%
    20%
    2017年1-2月,公司经营状况良好,经营模式未发生重大变化,主要客户和供应商较为稳定,整体经营环境未发生重大变化。略增1219万2017-03-16
    预约披露明细
    截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
    2019-12-312020-03-31----
    2019-09-302019-10-24---2019-10-24
    2019-06-302019-07-30---2019-07-30
    2019-03-312019-04-262019-04-16--2019-04-16
    2018-12-312019-04-10---2019-04-10
    2018-09-302018-10-24---2018-10-24
    2018-06-302018-07-24---2018-07-24
    2018-03-312018-04-24---2018-04-24
    2017-12-312018-04-24---2018-04-24
    2017-09-302017-10-24---2017-10-24