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全景图
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 |
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2018-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利989万元-2,789万元。 | 989万~2789万 | 113.5%~138.08% | -80.15%~518.72% | 公司本次业绩预减主要是由于公司非经常性损益事项--莲花路593号厂区土地收储的影响在2017年、2018年年度间有差额所致,该事项影响2017年度净利润金额27,893万元,影响2018年度净利润金额约1,342万元(未经审计),年度差额为26,551万元。在扣除各项非经常性损益事项的影响后,2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元,与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。 | 扭亏 | -7325万 | 2019-01-24 |
2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利3,700万元-5,500万元,同比上年下降67%-78% | 3700万~5500万 | -78%~-67% | -78.43%~36.4% | 公司本次业绩预减主要是由于公司非经常性损益事项--莲花路593号厂区土地收储的影响在2017年、2018年年度间有差额所致,该事项影响2017年度净利润金额27,893万元,影响2018年度净利润金额约1,342万元(未经审计),年度差额为26,551万元。在扣除各项非经常性损益事项的影响后,2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元,与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。 | 预减 | 1.67亿 | 2019-01-24 |
2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:16,259万元-19,259万元,同比上年增长:957.39%-1152.49%。 | 1.6259亿~1.9259亿 | 957.39%~1152.49% | 764.51%~954.45% | 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定的分类,2017年业绩预增的主要原因如下:1、非经常性损益:公司莲花路593号厂区土地收储事项,公司已经全面履行了收储合同规定的义务,目前已经收到了两批土地收储款,本事项影响2017年度净利润金额经初步核算为22,466万元。2、非经常性损益:公司控股子广东国通新型建材有限公司破产清算事宜已经被广州市中级人民法院裁定受理,由破产管理人接收管理,广东国通不再纳入公司合并报告范围;同时公司在2017年末根据预计的对广东国通债权预计可收回金额补充计提了坏账准备,以上合计影响净利润金额经初步核算为-3,921万元。3、经常性损益:莲花路593号厂区土地收储暨公司管材业务生产基地搬迁到蓬莱路616号,对于管材业务的日常生产经营产生影响,导致公司管材业务的效益有所下降。4、经常性损益:根据企业会计准则规定,广东国通2017年度在归属于破产管理人控制前(2017年1月--10月)纳入公司的合并会计报表合并范围。广东国通2017年1月--10月的效益情况较往年有所下降。以上事项中,事项3、4导致了公司2017年度的经常性损益产生了下降,但事项3在公司搬迁完全恢复生产后将消除,事项4属于一次性影响,因此公司预计在2018年及以后年度公司的经常性损益将逐步恢复到正常水平。 | 预增 | 1538万 | 2018-01-30 |
2017-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2017年1-12月扣除非经常性损益后的净利润为-1,995万元至1,005万元,同比上年下降:26.44%-246.01%。 | -1995万~1005万 | -246.01%~-26.44% | -272.86%~139.38% | 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定的分类,2017年业绩预增的主要原因如下:1、非经常性损益:公司莲花路593号厂区土地收储事项,公司已经全面履行了收储合同规定的义务,目前已经收到了两批土地收储款,本事项影响2017年度净利润金额经初步核算为22,466万元。2、非经常性损益:公司控股子广东国通新型建材有限公司破产清算事宜已经被广州市中级人民法院裁定受理,由破产管理人接收管理,广东国通不再纳入公司合并报告范围;同时公司在2017年末根据预计的对广东国通债权预计可收回金额补充计提了坏账准备,以上合计影响净利润金额经初步核算为-3,921万元。3、经常性损益:莲花路593号厂区土地收储暨公司管材业务生产基地搬迁到蓬莱路616号,对于管材业务的日常生产经营产生影响,导致公司管材业务的效益有所下降。4、经常性损益:根据企业会计准则规定,广东国通2017年度在归属于破产管理人控制前(2017年1月--10月)纳入公司的合并会计报表合并范围。广东国通2017年1月--10月的效益情况较往年有所下降。以上事项中,事项3、4导致了公司2017年度的经常性损益产生了下降,但事项3在公司搬迁完全恢复生产后将消除,事项4属于一次性影响,因此公司预计在2018年及以后年度公司的经常性损益将逐步恢复到正常水平。 | 不确定 | 1366万 | 2018-01-30 |
2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润不确定 | 498.9万 | - | -589.4% | 根据公司与合肥市土地储备中心签订的的《合肥市国有建设用地使用权收回合同》,公司目前正在进行莲花路厂区的设备拆除、处置、搬迁等工作,力争于合同约定时间内交付土地。且公司已于2017年1月20日收到第一期土地收储补偿费115,89.21万元。(详见公司公告2016-043、2017-002)受上述事项影响,导致本报告期内公司结转了土地收储相关非流动资产处置损益2,890.07万元(其中不可搬迁设备处置收益1514.18万元;按照进度结转了土地收储总金额中的搬迁补助1375.89万元)。今后公司将继续严格按照《企业会计准则》等相关规定对有关土地收储款项进行相应会计处理,该事项可能会对2017年度的公司财务报表产生重要的影响,具体会计处理以经审计确认后的结果为准。特提请广大投资者注意投资风险。 | 不确定 | 498.9万 | 2017-08-23 |
2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:2500-3500万元 | 2500万~3500万 | 14.59%~60.43% | -62.69%~-27.81% | 1、公司重组后环境公司纳入合并范围,预计本年度完成利润目标;2、公司管材业务本年度亏损减少。 | 扭亏 | 2182万 | 2016-01-28 |
2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2850-3300万元。 | -3300万~-2850万 | -809.7%~-712.92% | -341.66%~-310.63% | (一)报告期内对广东国通债权计提减值准备; (二)因市场竞争环境恶化、主要原材料价格上涨,产品毛利率低; (三)公司财务费用较高。 | 首亏 | 465.0万 | 2015-01-30 |
2013-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏为盈。 | -4120万 | - | -28479.78% | 1、公司2013年度销售收入增加,经营性亏损减少。2、公司于2013年12月30日收到企业发展补助资金897万元,计入本年度营业外收入。3、公司出售相关资产获得收益,计入本年度营业外收入。4、公司于2013年12月31日与合肥市国有资产控股有限公司签订《协议书》约定,豁免本公司3500万元债务,增加公司2013年度归属于母公司净资产3500万元。 | 扭亏 | -4120万 | 2014-01-28 |
2012-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计公司2012 年度归属于上市公司股东的净利润为负。 | -7422万 | - | -5444.21% | (一) 2011年度,公司对广东国通形成1.55亿元应收账款,在前次业绩预告时,鉴于广东国通2012年虽处于亏损状态,但不存在继续恶化的风险,因此未对上述债权计提减值准备。经注册会计师预审计,对广东国通的1.55亿元债权可能存在减值风险,公司出于谨慎性考虑,已委托资产评估公司对广东国通进行评估,并根据评估结果计提相应减值准备; (二)公司与潍坊华瑞中央空调有限公司等客户形成的交易,由于在对营业收入的确认时点上与注册会计师存在理解差异,公司出于谨慎性考虑,将对上述收入进行调整。 | 续亏 | -7422万 | 2013-03-26 |
2011-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计本公司 2011年度净利润亏损,亏损金额预计约 6800 万元左右。 业绩变动原因说明 由于国家宏观调控、货币政策从紧,贷款利率提高,原材料价格上涨等因素,公司流动资金紧张,财务费用增加,导致公司 2011 年度亏损。 | -6800万 | 0% | -270.25% | - | 首亏 | 525.4万 | 2012-01-20 |
2010-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2010年度公司净利润将扭亏为盈,全年实现归属于上市公司股东的净利润约为445万元。 公司业绩扭亏为盈的主要原因: 2010 年,伴随着宏观经济形势的好转和各地大力发展基础设施建设的历史机遇,公司坚持“以销售为龙头,大力发展重点客户和经销商”的营销策略,管材行业市场份额大幅提升。2010 年1-12 月公司实现营业收入约3.56 亿元,达到历史新高;随着销售规模的扩大,主要设备开工率提升至70%-80%,规模效应突显使产品综合成本明显下降;同时,公司加强管理,提高运营效率,优化负债结构,财务费用等各项费用显著降低。经过上述一系列经营举措,公司基本实现了年初设定的经营计划和目标。 | 445万 | 0% | 27.16% | - | 扭亏 | -8617万 | 2011-01-05 |
2009-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2009 年度公司业绩将出现亏损,亏损金额预计为7500万元左右。 2009年,国家实施宏观经济刺激计划,加大基础设施建设投入给公司带来发展机遇,公司通过强化和规范内部管理和控制,积极调整营销策略和产品结构,市场销售状况起暖回升。但受塑料管材市场恶性竞争的影响,公司销售收入未实现大幅增长,公司产能维持在20%左右,产品成本居高不下,规模效应尚未得到显著发挥, 2009年全年公司未能实现扭亏为盈的经营目标。 | -7500万 | 0% | -210.33% | - | 减亏 | -1.26亿 | 2010-01-30 |
2009-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2009年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损3900万元左右。 | -3900万 | 44.33% | 11.47% | - | 减亏 | -7006万 | 2009-10-16 |
2008-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计本公司2008年全年净利润亏损,亏损金额预计为15000万元左右。 | 547.4万~-1.5亿 | - | 468.66%~-290.2% | - | 首亏 | 547.4万 | 2009-01-23 |
2008-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计本公司2008年上半年净利润亏损,亏损金额预计为 5,000万元左右。 | 266.7万~-5000万 | - | 208.16%~47.01% | - | 首亏 | 266.7万 | 2008-07-08 |