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华菱钢铁:内部控制审计报告 查看PDF原文
公告日期:2025年03月22日
目 录 一、内部控制审计报告......第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-48 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称华菱钢铁公司)2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华菱钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华菱钢铁公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二五年三月二十日
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最新 最热 最早
2025-03-21 23:04:51 来自 上海
好好审查某些项目研发费用,谁用的就归结到谁,不要都算到上市公司身上,因为与其它钢厂比华菱的研发费用吞噬了太多的利润。
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华菱钢铁 000932
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十大流通股东 数据日期:2025-02-06
  • 名次股东名称持股比例
  • 1湖南钢铁集团有限公司33.42%
  • 2涟源钢铁集团有限公司7.80%
  • 3湘潭钢铁集团有限公司3.89%
  • 4香港中央结算有限公司2.61%
  • 5建信金融资产投资有限公司1.53%
  • 6瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金1.04%
  • 7中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪0.92%
  • 8中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金0.85%
  • 9中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金0.71%
  • 10湖南衡阳钢管(集团)有限公司0.65%
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主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品,咨询服务业务。

题材要点 详细>>
  • .钢材产品的生产和销售
  • .钢铁行业
  • .装备水平优势
  • .产品结构优势

数据来源:东方财富Choice数据

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