华菱钢铁(000932)公告正文
华菱钢铁:内部控制审计报告
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公告日期:2025年03月22日
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一、内部控制审计报告......第 1—2 页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕2-48 号
湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称华菱钢铁公司)2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华菱钢铁公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华菱钢铁公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二五年三月二十日
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Lisa2560
2025-03-21 23:04:51
来自 上海
好好审查某些项目研发费用,谁用的就归结到谁,不要都算到上市公司身上,因为与其它钢厂比华菱的研发费用吞噬了太多的利润。
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