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    大洋电机(002249)业绩报表
    业绩报表明细
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    截止
    日期
    每股
    收益(元)
    每股收
    益(扣除)
    (元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经
    营现金
    流量(元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配
    首次
    公告
    日期
    最新
    公告
    日期
    营业总收入(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2024
    09-30
    0.28-88.44亿4.094-0.9376.71亿25.97-6.8563.75637.500.560623.23-2024
    10-29
    2024
    10-29
    2024
    06-30
    0.190.1857.97亿3.49812.994.48亿15.5714.863.6735.010.500122.3010派0.602024
    08-27
    2024
    08-27
    2024
    03-31
    0.09-27.22亿0.814-2.5222.08亿22.58112.823.70492.360.078122.64-2024
    04-23
    2024
    04-23
    2023
    12-31
    0.260.24112.9亿3.276-3.5416.30亿47.57-32.483.62817.410.808922.6910派1.302024
    04-23
    2024
    04-23
    2023
    09-30
    0.22-84.96亿4.235-0.2335.32亿18.70-33.303.65316.230.568621.75-2023
    10-25
    2024
    10-29
    业绩快报明细
    截止日期
    每股收
    益(元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资
    产(元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收
    入(元)
    去年同
    期(元)
    同比增
    长(%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同
    期(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2020-12-310.0477.76亿81.46亿-4.5369.3721.03亿5362万92.96-177.713.61.342021-04-15
    2019-12-310.0281.46亿86.38亿-5.692-23.445362万-23.76亿102.26-2289.43.010.822021-04-15
    2018-12-31-186.38亿86.05亿0.37512.78-23.76亿4.18亿-668.68-7548.92.67-30.482020-04-15
    2017-12-310.1886.05亿68.05亿26.4531.034.18亿5.09亿-17.98200.303.854.742019-02-21
    2017-06-300.0640.07亿29.97亿33.7226.531.43亿1.99亿-27.9185.793.661.652017-07-28
    2016-12-310.2368.05亿49.12亿38.5421.425.09亿3.41亿49.29108.643.626.662018-02-28
    2016-06-300.0929.97亿23.75亿26.1722.291.99亿1.48亿34.3265.59-2.632017-07-28
    2015-12-310.249.12亿44.43亿10.5516.653.41亿2.97亿14.9278.162.089.562017-02-28
    2014-12-310.244.43亿32.73亿35.755.4502.97亿2.15亿37.8045.454.219.792016-02-29
    2014-06-300.1922.69亿17.42亿30.2721.881.37亿1.04亿31.5879.613.615.152014-07-17
    业绩预告明细
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    截止日期
    预测指标
    业绩变动
    预测数值(元)
    业绩变动同比
    业绩变动环比
    业绩变动原因
    预告
    类型
    上年同期
    值(元)
    公告日期
    2022-12-31每股收益预计2022年1-12月每股收益盈利:0.17元至0.21元。0.17~0.21--140%-60%1、报告期内,公司持续完善产品结构,提高资源协调能力,进一步提升数字化、精细化制造能力,在疫情持续反复多变的环境下全力保障产品供应,促使建筑及家居电器电机业务板块、新能源汽车动力总成系统业务板块的销售收入均取得稳步增长;2、报告期内,公司进一步加强对成本费用的管控,开源节流、降本增效,使得销售费用、管理费用及研发费用率均控制在合理的范围内,公司整体效益显著提升;3、报告期内,公司加强对应收账款的管理,成功收回一批账龄较长的应收账款,相应冲回坏账准备,信用减值损失同比下降;此外,受人民币对美元汇率在报告期内下降的影响,公司汇兑收益相应增加;4、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,财务部门对公司2022年度商誉进行了减值测试。受传统商用车市场不景气影响,全资子公司北京佩特来电器有限公司全年盈利水平不达预期,初步估算上述资产对应的商誉存在减值迹象。截至目前,相关的减值测试仍在进行中,最终减值损失计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。预增0.112023-01-31
    2022-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:34,802.64万元至42,314.21万元,同比上年增长:255.71%至332.49%。3.4803亿~4.2314亿255.71%332.49%-131.6%-65.85%1、报告期内,公司持续完善产品结构,提高资源协调能力,进一步提升数字化、精细化制造能力,在疫情持续反复多变的环境下全力保障产品供应,促使建筑及家居电器电机业务板块、新能源汽车动力总成系统业务板块的销售收入均取得稳步增长;2、报告期内,公司进一步加强对成本费用的管控,开源节流、降本增效,使得销售费用、管理费用及研发费用率均控制在合理的范围内,公司整体效益显著提升;3、报告期内,公司加强对应收账款的管理,成功收回一批账龄较长的应收账款,相应冲回坏账准备,信用减值损失同比下降;此外,受人民币对美元汇率在报告期内下降的影响,公司汇兑收益相应增加;4、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,财务部门对公司2022年度商誉进行了减值测试。受传统商用车市场不景气影响,全资子公司北京佩特来电器有限公司全年盈利水平不达预期,初步估算上述资产对应的商誉存在减值迹象。截至目前,相关的减值测试仍在进行中,最终减值损失计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。预增9784万2023-01-31
    2022-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:41,313.63万元至48,825.2万元,同比上年增长:65%至95%。4.1314亿~4.8825亿65%95%-128.42%-68.07%1、报告期内,公司持续完善产品结构,提高资源协调能力,进一步提升数字化、精细化制造能力,在疫情持续反复多变的环境下全力保障产品供应,促使建筑及家居电器电机业务板块、新能源汽车动力总成系统业务板块的销售收入均取得稳步增长;2、报告期内,公司进一步加强对成本费用的管控,开源节流、降本增效,使得销售费用、管理费用及研发费用率均控制在合理的范围内,公司整体效益显著提升;3、报告期内,公司加强对应收账款的管理,成功收回一批账龄较长的应收账款,相应冲回坏账准备,信用减值损失同比下降;此外,受人民币对美元汇率在报告期内下降的影响,公司汇兑收益相应增加;4、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,财务部门对公司2022年度商誉进行了减值测试。受传统商用车市场不景气影响,全资子公司北京佩特来电器有限公司全年盈利水平不达预期,初步估算上述资产对应的商誉存在减值迹象。截至目前,相关的减值测试仍在进行中,最终减值损失计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。预增2.50亿2023-01-31
    2021-09-30每股收益预计2021年1-9月每股收益盈利:0.15元至0.17元。0.15~0.17-25%75%1、报告期内,公司加强内部管理,提升精益制造能力,优化产品结构,促使建筑及家居电器电机与车辆旋转电机业务得到进一步拓展;同时,受益于国内新能源汽车产销量同比大幅增长,公司新能源汽车动力总成系统业务增长迅速,营业收入取得较大幅度增长;此外,公司持续加强对成本费用的管控,降本增效,合理规划和控制销售费用、管理费用等支出,从而有效提升了公司整体盈利能力;2、报告期内公司进一步优化资产负债结构,有息负债减少,相应财务费用支出较上年同期大幅度减少;3、报告期内公司出售北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股票取得的收益增加公司前三季度利润约5,161万元,为非经常性损益。预增0.082021-10-14
    2021-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:36,650万元至39,550万元,同比上年增长:85%至100%。3.665亿~3.955亿85%100%16.19%42.75%1、报告期内,公司加强内部管理,提升精益制造能力,优化产品结构,促使建筑及家居电器电机与车辆旋转电机业务得到进一步拓展;同时,受益于国内新能源汽车产销量同比大幅增长,公司新能源汽车动力总成系统业务增长迅速,营业收入取得较大幅度增长;此外,公司持续加强对成本费用的管控,降本增效,合理规划和控制销售费用、管理费用等支出,从而有效提升了公司整体盈利能力;2、报告期内公司进一步优化资产负债结构,有息负债减少,相应财务费用支出较上年同期大幅度减少;3、报告期内公司出售北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股票取得的收益增加公司前三季度利润约5,161万元,为非经常性损益。预增1.98亿2021-10-14
    预约披露明细
    截止日期
    首次预约时间
    一次变更日期
    二次变更日期
    三次变更日期
    实际披露时间
    2025-03-312025-04-28----
    2024-12-312025-04-26----
    2024-09-302024-10-29---2024-10-29
    2024-06-302024-08-27---2024-08-27
    2024-03-312024-04-23---2024-04-23
    2023-12-312024-04-23---2024-04-23
    2023-09-302023-10-25---2023-10-25
    2023-06-302023-08-23---2023-08-23
    2023-03-312023-04-25---2023-04-25
    2022-12-312023-04-25---2023-04-25