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    ST英飞拓(002528)业绩报表
    业绩报表明细
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    截止
    日期
    每股
    收益(元)
    每股收
    益(扣除)
    (元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经
    营现金
    流量(元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配
    首次
    公告
    日期
    最新
    公告
    日期
    营业总收入(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2025
    03-31
    0.004-1.04亿-61.26-57.09478.7万111.29101.460.15132.68-0.008335.24-2025
    04-30
    2025
    04-30
    2024
    12-31
    -0.3367-0.359.45亿-32.3527.55-4.04亿47.63-4596.90.1463-119.520.025828.02不分配不转增2025
    04-30
    2025
    04-30
    2024
    09-30
    -0.0638-7.03亿-28.78-22.66-7650万79.5774.330.3441-18.60-0.028327.59-2024
    10-31
    2024
    10-31
    2024
    06-30
    -0.058-0.065.13亿-21.51-8.503-6954万30.3336.040.3534-16.68-0.032425.44不分配不转增2024
    08-30
    2024
    08-30
    2024
    03-31
    -0.0354-2.68亿-21.02-34.57-4241万12.4589.290.3044-10.950.034723.99-2024
    04-30
    2025
    04-30
    业绩快报明细
    截止日期
    每股收
    益(元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资
    产(元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收
    入(元)
    去年同
    期(元)
    同比增
    长(%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同
    期(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2019-12-310.066847.22亿42.71亿10.5764.738010万1.39亿-42.29138.523.1522.152020-02-29
    2018-12-310.123742.71亿29.06亿46.9933.151.39亿1.27亿9.076280.983.05164.222020-02-29
    2017-12-310.121629.06亿19.79亿46.8434.371.27亿-4.21亿130.2418.812.79014.362019-02-28
    2016-12-31-0.43619.79亿18.13亿9.13384.51-4.21亿6901万-709.78-6404.52.7552-16.792018-02-28
    2015-12-310.097318.13亿9.79亿85.1255.086901万3359万105.46685.972.593.002017-02-28
    2014-12-310.079.79亿9.61亿1.96651.103359万6199万-45.8115.793.121.972016-02-27
    2013-12-310.139.61亿7.57亿26.8139.546199万1346万360.5040.734.752.832015-02-28
    2012-12-310.047.57亿3.55亿113.4334.821346万4275万-68.52379.446.230.602014-04-11
    2011-12-310.123.55亿4.84亿-26.6716.664275万1.18亿-63.70-120.449.491.922013-04-20
    2010-12-311.084.87亿3.77亿29.2247.961.18亿8017万47.8046.9615.1637.482011-02-19
    业绩预告明细
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    截止日期
    预测指标
    业绩变动
    预测数值(元)
    业绩变动同比
    业绩变动环比
    业绩变动原因
    预告
    类型
    上年同期
    值(元)
    公告日期
    2024-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:32,000万元至37,500万元,同比上年增长:47.65%至55.33%。-3.75亿~-3.2亿47.65%55.33%-750.9%-579.64%报告期内,公司持续深入推进资源整合与业务结构优化,聚焦核心主业发展质量,提升盈利能力。鉴于近年来子公司新普互联(北京)科技有限公司的互联网营销业务规模和毛利率持续下降,对公司整体财务状况和经营成果产生一定影响,公司对其采取了收缩经营策略,对公司营业收入规模有较大影响;借助总部技术、供应链、电商渠道等优势,赋能海外子公司提高核心竞争力,毛利率同比有较大提升,主要海外子公司经营效益大幅改善;公司总部同步积极采取了严控业务项目质量、加强内控风险管理、压缩三费支出、控制融资规模、加大应收账款催收力度等一系列降本减费、提质增效工作举措,取得一定成效。综上,报告期内公司净利润预计同比大幅减亏。减亏-7.16亿2025-01-15
    2024-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:30,000万元至35,000万元,同比上年增长:54.58%至61.07%。-3.5亿~-3亿54.58%61.07%-3827.59%-3109.57%报告期内,公司持续深入推进资源整合与业务结构优化,聚焦核心主业发展质量,提升盈利能力。鉴于近年来子公司新普互联(北京)科技有限公司的互联网营销业务规模和毛利率持续下降,对公司整体财务状况和经营成果产生一定影响,公司对其采取了收缩经营策略,对公司营业收入规模有较大影响;借助总部技术、供应链、电商渠道等优势,赋能海外子公司提高核心竞争力,毛利率同比有较大提升,主要海外子公司经营效益大幅改善;公司总部同步积极采取了严控业务项目质量、加强内控风险管理、压缩三费支出、控制融资规模、加大应收账款催收力度等一系列降本减费、提质增效工作举措,取得一定成效。综上,报告期内公司净利润预计同比大幅减亏。减亏-7.71亿2025-01-15
    2024-12-31营业收入预计2024年1-12月营业收入:90,000万元至105,000万元。9亿~10.5亿-35.56%-24.82%3.89%82.97%报告期内,公司持续深入推进资源整合与业务结构优化,聚焦核心主业发展质量,提升盈利能力。鉴于近年来子公司新普互联(北京)科技有限公司的互联网营销业务规模和毛利率持续下降,对公司整体财务状况和经营成果产生一定影响,公司对其采取了收缩经营策略,对公司营业收入规模有较大影响;借助总部技术、供应链、电商渠道等优势,赋能海外子公司提高核心竞争力,毛利率同比有较大提升,主要海外子公司经营效益大幅改善;公司总部同步积极采取了严控业务项目质量、加强内控风险管理、压缩三费支出、控制融资规模、加大应收账款催收力度等一系列降本减费、提质增效工作举措,取得一定成效。综上,报告期内公司净利润预计同比大幅减亏。略减13.97亿2025-01-15
    2024-12-31每股收益预计2024年1-12月每股收益亏损:0.2503元至0.292元。-0.292~-0.2503--3834.48%-3115.52%报告期内,公司持续深入推进资源整合与业务结构优化,聚焦核心主业发展质量,提升盈利能力。鉴于近年来子公司新普互联(北京)科技有限公司的互联网营销业务规模和毛利率持续下降,对公司整体财务状况和经营成果产生一定影响,公司对其采取了收缩经营策略,对公司营业收入规模有较大影响;借助总部技术、供应链、电商渠道等优势,赋能海外子公司提高核心竞争力,毛利率同比有较大提升,主要海外子公司经营效益大幅改善;公司总部同步积极采取了严控业务项目质量、加强内控风险管理、压缩三费支出、控制融资规模、加大应收账款催收力度等一系列降本减费、提质增效工作举措,取得一定成效。综上,报告期内公司净利润预计同比大幅减亏。减亏-0.642025-01-15
    2024-12-31扣除后营业收入预计2024年1-12月扣除后营业收入:87,500万元至102,500万元。8.75亿~10.25亿--报告期内,公司持续深入推进资源整合与业务结构优化,聚焦核心主业发展质量,提升盈利能力。鉴于近年来子公司新普互联(北京)科技有限公司的互联网营销业务规模和毛利率持续下降,对公司整体财务状况和经营成果产生一定影响,公司对其采取了收缩经营策略,对公司营业收入规模有较大影响;借助总部技术、供应链、电商渠道等优势,赋能海外子公司提高核心竞争力,毛利率同比有较大提升,主要海外子公司经营效益大幅改善;公司总部同步积极采取了严控业务项目质量、加强内控风险管理、压缩三费支出、控制融资规模、加大应收账款催收力度等一系列降本减费、提质增效工作举措,取得一定成效。综上,报告期内公司净利润预计同比大幅减亏。略减13.69亿2025-01-15
    预约披露明细
    截止日期
    首次预约时间
    一次变更日期
    二次变更日期
    三次变更日期
    实际披露时间
    2025-03-312025-04-30---2025-04-30
    2024-12-312025-04-262025-04-30--2025-04-30
    2024-09-302024-10-31---2024-10-31
    2024-06-302024-08-30---2024-08-30
    2024-03-312024-04-30---2024-04-30
    2023-12-312024-04-202024-04-30--2024-04-30
    2023-09-302023-10-28---2023-10-28
    2023-06-302023-08-312023-08-26--2023-08-26
    2023-03-312023-04-29---2023-04-29
    2022-12-312023-03-302023-04-252023-04-28-2023-04-28