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    和科达(002816)业绩报表
    业绩报表明细
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    截止
    日期
    每股
    收益(元)
    每股收
    益(扣除)
    (元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经
    营现金
    流量(元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配
    首次
    公告
    日期
    最新
    公告
    日期
    营业总收入(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2024
    09-30
    -0.3046-4649万-30.0896.74-3046万-73.8039.842.4505-11.70-0.4585-4.00-2024
    10-31
    2024
    10-31
    2024
    06-30
    -0.2262-0.291842万-55.15244.17-2262万-2.330-35.872.5289-8.56-0.41322.25不分配不转增2024
    08-28
    2024
    08-28
    2024
    03-31
    -0.0959-414.7万-84.49-94.65-959.0万26.8278.722.6592-3.54-0.391616.38-2024
    04-29
    2024
    04-29
    2023
    12-31
    -0.6258-0.801.44亿66.99204.97-6258万22.81-1083.72.7551-20.40-0.48455.46不分配不转增2024
    04-29
    2024
    04-29
    2023
    09-30
    -0.1752-6650万54.0877.33-1752万49.36150.893.2056-5.32-0.432518.56-2023
    10-31
    2024
    10-31
    业绩快报明细
    截止日期
    每股收
    益(元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资
    产(元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收
    入(元)
    去年同
    期(元)
    同比增
    长(%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同
    期(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2024-12-31-0.53891.05亿1.44亿-27.39106.92-5389万-6258万13.89-198.912.23-21.612025-04-16
    2023-12-31-0.62581.44亿8626万66.99204.97-6258万-8107万22.81-1083.72.76-20.402025-04-16
    2020-12-31-0.521.50亿1.44亿4.504217.85-5224万-6843万23.66-181.734.05-12.122021-04-15
    2019-12-31-0.681.44亿3.45亿-58.24142.07-6843万643.3万-1163.7-261.674.57-13.892021-04-15
    2018-12-310.063.45亿3.48亿-0.86574.87643.3万1617万-60.2142.705.271.222020-02-29
    2017-12-310.163.48亿3.50亿-0.5965.2071617万3022万-46.50263.435.233.122019-02-28
    2016-12-310.383.50亿3.67亿-4.82219.633022万3950万-23.5050.855.128.592018-02-28
    2015-12-310.533.67亿3.60亿2.15125.623950万3879万1.84690.634.1113.712017-02-28
    业绩预告明细
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    截止日期
    预测指标
    业绩变动
    预测数值(元)
    业绩变动同比
    业绩变动环比
    业绩变动原因
    预告
    类型
    上年同期
    值(元)
    公告日期
    2025-03-31扣除后营业收入预计2025年1-3月扣除后营业收入:2,800万元至4,200万元。2800万~4200万--1、公司积极推进项目订单生产交付,报告期内营收规模大幅增加,净利润同比扭亏为盈。报告期内,公司通过优化客户结构,深化与核心客户的战略合作,在手订单显著增加,并积极推进生产交付,实现营业收入预计2,870万元至4,300万元,同比大幅增长;归属于上市公司股东的净利润预计228万元至340万元,实现扭亏为盈。业绩增长主要得益于市场需求提升带动订单大幅增长,产品价格体系稳定,以及规模效应下成本优势显现,推动毛利率同比提升。2、公司完善信息化建设,运营效率明显提升报告期内,公司成立专门信息化工作小组,加速推动公司信息化建设,提升企业运营效率,降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标,公司积极管控成本支出,一方面,不断提高人均效能,降低人力成本;另一方面,通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。预增301.8万2025-04-16
    2025-03-31每股收益预计2025年1-3月每股收益盈利:0.0228元至0.034元。0.0228~0.034--1、公司积极推进项目订单生产交付,报告期内营收规模大幅增加,净利润同比扭亏为盈。报告期内,公司通过优化客户结构,深化与核心客户的战略合作,在手订单显著增加,并积极推进生产交付,实现营业收入预计2,870万元至4,300万元,同比大幅增长;归属于上市公司股东的净利润预计228万元至340万元,实现扭亏为盈。业绩增长主要得益于市场需求提升带动订单大幅增长,产品价格体系稳定,以及规模效应下成本优势显现,推动毛利率同比提升。2、公司完善信息化建设,运营效率明显提升报告期内,公司成立专门信息化工作小组,加速推动公司信息化建设,提升企业运营效率,降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标,公司积极管控成本支出,一方面,不断提高人均效能,降低人力成本;另一方面,通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。扭亏-0.102025-04-16
    2025-03-31扣除非经常性损益后的净利润预计2025年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:228万元至340万元。228万~340万123.64%135.26%108.39%112.52%1、公司积极推进项目订单生产交付,报告期内营收规模大幅增加,净利润同比扭亏为盈。报告期内,公司通过优化客户结构,深化与核心客户的战略合作,在手订单显著增加,并积极推进生产交付,实现营业收入预计2,870万元至4,300万元,同比大幅增长;归属于上市公司股东的净利润预计228万元至340万元,实现扭亏为盈。业绩增长主要得益于市场需求提升带动订单大幅增长,产品价格体系稳定,以及规模效应下成本优势显现,推动毛利率同比提升。2、公司完善信息化建设,运营效率明显提升报告期内,公司成立专门信息化工作小组,加速推动公司信息化建设,提升企业运营效率,降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标,公司积极管控成本支出,一方面,不断提高人均效能,降低人力成本;另一方面,通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。扭亏-964.3万2025-04-16
    2025-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:228万元至340万元。228万~340万123.78%135.45%-1、公司积极推进项目订单生产交付,报告期内营收规模大幅增加,净利润同比扭亏为盈。报告期内,公司通过优化客户结构,深化与核心客户的战略合作,在手订单显著增加,并积极推进生产交付,实现营业收入预计2,870万元至4,300万元,同比大幅增长;归属于上市公司股东的净利润预计228万元至340万元,实现扭亏为盈。业绩增长主要得益于市场需求提升带动订单大幅增长,产品价格体系稳定,以及规模效应下成本优势显现,推动毛利率同比提升。2、公司完善信息化建设,运营效率明显提升报告期内,公司成立专门信息化工作小组,加速推动公司信息化建设,提升企业运营效率,降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标,公司积极管控成本支出,一方面,不断提高人均效能,降低人力成本;另一方面,通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。扭亏-959.0万2025-04-16
    2025-03-31营业收入预计2025年1-3月营业收入:2,870万元至4,300万元。2870万~4300万592.13%936.99%-1、公司积极推进项目订单生产交付,报告期内营收规模大幅增加,净利润同比扭亏为盈。报告期内,公司通过优化客户结构,深化与核心客户的战略合作,在手订单显著增加,并积极推进生产交付,实现营业收入预计2,870万元至4,300万元,同比大幅增长;归属于上市公司股东的净利润预计228万元至340万元,实现扭亏为盈。业绩增长主要得益于市场需求提升带动订单大幅增长,产品价格体系稳定,以及规模效应下成本优势显现,推动毛利率同比提升。2、公司完善信息化建设,运营效率明显提升报告期内,公司成立专门信息化工作小组,加速推动公司信息化建设,提升企业运营效率,降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标,公司积极管控成本支出,一方面,不断提高人均效能,降低人力成本;另一方面,通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。预增414.7万2025-04-16
    预约披露明细
    截止日期
    首次预约时间
    一次变更日期
    二次变更日期
    三次变更日期
    实际披露时间
    2025-03-312025-04-24----
    2024-12-312025-04-24----
    2024-09-302024-10-31---2024-10-31
    2024-06-302024-08-28---2024-08-28
    2024-03-312024-04-29---2024-04-29
    2023-12-312024-04-29---2024-04-29
    2023-09-302023-10-31---2023-10-31
    2023-06-302023-08-29---2023-08-29
    2023-03-312023-04-27---2023-04-27
    2022-12-312023-04-27---2023-04-27