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联泓新科(003022)业绩报表
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业绩报表明细
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.05 | - | 15.39亿 | 3.480 | 18.27 | 7141万 | 38.83 | 27.27 | 5.4748 | 0.98 | 0.0234 | 18.77 | - | 2025 04-26 | 2025 04-26 |
2024 12-31 | 0.18 | 0.14 | 62.68亿 | -7.520 | -21.30 | 2.34亿 | -47.45 | 49.31 | 5.4232 | 3.27 | 0.4445 | 16.50 | 10派0.60 | 2025 03-28 | 2025 03-28 |
2024 09-30 | 0.13 | - | 49.67亿 | 0.623 | -9.458 | 1.78亿 | -55.90 | -57.93 | 5.3842 | 2.49 | 0.3111 | 15.33 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 0.11 | 0.08 | 33.13亿 | 3.306 | 22.80 | 1.41亿 | -56.82 | 73.65 | 5.3581 | 1.97 | 0.1863 | 16.89 | 不分配不转增 | 2024 07-27 | 2024 07-27 |
2024 03-31 | 0.04 | - | 14.87亿 | -5.639 | -19.25 | 5144万 | -65.05 | 23.19 | 5.3729 | 0.72 | 0.02 | 16.29 | - | 2024 04-27 | 2025 04-26 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
暂无数据 |
业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2024-06-30 | 每股收益 | 预计2024年1-6月每股收益盈利:0.1元至0.11元。 | 0.1~0.11 | - | 50%~75% | 2024年上半年,公司营业收入预计略有增长。报告期内归属于上市公司股东的净利润预计同比下降53.99%-58.59%,主要原因是:报告期内获得企业发展扶持资金同比减少约22,000万元,导致非经常性损益同比减少。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长51.27%-72.88%,主要原因是:报告期内生产成本同比下降,产品结构优化,主营业务盈利改善,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有较大增长。2024年上半年,公司部分新建装置陆续按期顺利投产。其中:9万吨/年醋酸乙烯装置于2024年1月投产,保持平稳运行,在保证公司EVA装置原料完全自给的基础上实现全产全销;2万吨/年超高分子量聚乙烯装置于2024年3月投产,装置已产出高端隔膜料、纤维料等5个牌号产品,正在进行客户试用;1万吨/年电子级高纯特气装置于2024年5月成功开车。上述新建装置的陆续投产,预计将对进一步增强公司核心竞争力和提升经营业绩带来积极影响。 | 预减 | 0.24 | 2024-07-11 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:13,500万元至15,000万元,同比上年下降:53.99%至58.59%。 | 1.35亿~1.5亿 | -58.59%~-53.99% | 62.46%~91.62% | 2024年上半年,公司营业收入预计略有增长。报告期内归属于上市公司股东的净利润预计同比下降53.99%-58.59%,主要原因是:报告期内获得企业发展扶持资金同比减少约22,000万元,导致非经常性损益同比减少。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长51.27%-72.88%,主要原因是:报告期内生产成本同比下降,产品结构优化,主营业务盈利改善,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有较大增长。2024年上半年,公司部分新建装置陆续按期顺利投产。其中:9万吨/年醋酸乙烯装置于2024年1月投产,保持平稳运行,在保证公司EVA装置原料完全自给的基础上实现全产全销;2万吨/年超高分子量聚乙烯装置于2024年3月投产,装置已产出高端隔膜料、纤维料等5个牌号产品,正在进行客户试用;1万吨/年电子级高纯特气装置于2024年5月成功开车。上述新建装置的陆续投产,预计将对进一步增强公司核心竞争力和提升经营业绩带来积极影响。 | 预减 | 3.26亿 | 2024-07-11 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:10,500万元至12,000万元,同比上年增长:51.27%至72.88%。 | 1.05亿~1.2亿 | 51.27%~72.88% | 1654.99%~1919.99% | 2024年上半年,公司营业收入预计略有增长。报告期内归属于上市公司股东的净利润预计同比下降53.99%-58.59%,主要原因是:报告期内获得企业发展扶持资金同比减少约22,000万元,导致非经常性损益同比减少。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长51.27%-72.88%,主要原因是:报告期内生产成本同比下降,产品结构优化,主营业务盈利改善,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有较大增长。2024年上半年,公司部分新建装置陆续按期顺利投产。其中:9万吨/年醋酸乙烯装置于2024年1月投产,保持平稳运行,在保证公司EVA装置原料完全自给的基础上实现全产全销;2万吨/年超高分子量聚乙烯装置于2024年3月投产,装置已产出高端隔膜料、纤维料等5个牌号产品,正在进行客户试用;1万吨/年电子级高纯特气装置于2024年5月成功开车。上述新建装置的陆续投产,预计将对进一步增强公司核心竞争力和提升经营业绩带来积极影响。 | 预增 | 6941万 | 2024-07-11 |
2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:108,000万元至114,000万元,同比上年增长:68.59%至77.96%。 | 10.8亿~11.4亿 | 68.59%~77.96% | -8.14%~13.23% | 报告期内,公司积极应对主要原材料价格大幅上涨、宏观政策变化等影响,努力发挥核心竞争优势,业绩同比实现了较大幅度的增长,主要原因如下:1、报告期内,公司各生产装置安全平稳高效运行,主要装置经济技术指标持续保持领先水平,产品全产全销。2、公司坚持差异化、高端化的产品定位,受益于下游需求增长,主要产品价格涨幅大于原材料价格涨幅,毛利水平同比有较大提升。3、完成对上游甲醇原料供应商联泓化学的并购,双方一体化协同效应逐渐显现,进一步强化了成本优势与抗风险能力。 | 预增 | 6.41亿 | 2022-01-06 |
2021-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:81,500万元至82,500万元,同比上年增长:92.73%至95.1%。 | 8.15亿~8.25亿 | 92.73%~95.1% | 0.74%~4.42% | 报告期内,公司积极克服主要原材料价格大幅上涨、全资子公司联泓化学于7月份按计划进行了为期20天的年度检修、宏观政策变化等影响,努力发挥核心竞争优势,业绩同比实现了较大幅度的增长,主要原因如下:1、报告期内,公司各装置安全平稳高效运行,主要装置经济技术指标保持领先水平,产品全产全销。2、公司坚持差异化、高端化的产品定位,受益于下游行业需求持续增长,报告期内公司EVA光伏胶膜料、线缆料产品销售价格同比大幅上涨,其他主要产品价格同比也有所上涨;报告期内主要产品价格涨幅大于原材料价格涨幅,毛利水平同比上升。3、与全资子公司联泓化学的一体化协同效应逐步显现,进一步强化成本优势。 | 预增 | 4.23亿 | 2021-10-11 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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2025-03-31 | 2025-04-26 | - | - | - | 2025-04-26 |
2024-12-31 | 2025-03-28 | - | - | - | 2025-03-28 |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-07-27 | - | - | - | 2024-07-27 |
2024-03-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-12-31 | 2024-03-27 | - | - | - | 2024-03-27 |
2023-09-30 | 2023-10-26 | - | - | - | 2023-10-26 |
2023-06-30 | 2023-08-30 | - | - | - | 2023-08-30 |
2023-03-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |
2022-12-31 | 2023-03-30 | - | - | - | 2023-03-30 |