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天元智能(603273)业绩报表
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业绩报表明细
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.12 | - | 4.45亿 | -27.13 | -44.87 | 2612万 | -42.46 | -79.48 | 4.0065 | 3.03 | -0.6103 | 13.60 | - | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
2024 06-30 | 0.11 | 0.09 | 3.48亿 | -15.18 | 1.390 | 2324万 | -26.39 | 51.99 | 4.1243 | 2.67 | -0.8303 | 14.34 | 10派0.35 | 2024 08-27 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.04 | - | 1.73亿 | -10.15 | -18.38 | 922.4万 | -23.99 | -38.51 | 4.0548 | 1.07 | -0.1881 | 11.85 | - | 2024 04-29 | 2024 04-29 |
2023 12-31 | 0.36 | 0.33 | 8.23亿 | -16.53 | 5.954 | 6039万 | -15.06 | 8.561 | 4.0079 | 13.38 | 0.2547 | 16.77 | 10派1.00 | 2024 04-29 | 2024 04-29 |
2023 09-30 | 0.28 | - | 6.11亿 | -9.560 | -8.323 | 4539万 | 9.570 | -28.93 | 2.4434 | 12.31 | 0.1677 | 15.18 | - | 2023 10-28 | 2024 10-29 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2023-03-31 | - | 1.93亿 | 2.39亿 | -19.51 | -355.58 | 1214万 | 469.5万 | 158.51 | -298.72 | - | - | 2023-06-20 |
2022-03-31 | - | 2.39亿 | - | - | - | 469.5万 | - | - | - | - | - | 2023-06-20 |
业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2023-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:4,400万元至5,000万元,同比上年增长:12.86%至28.25%。 | 4400万~5000万 | 12.86%~28.25% | -29.97%~1.49% | 公司预计2023年1-9月营业收入为59,000.00万元至65,000.00万元,与上年同期相比下降12.64%至3.76%,主要原因系受下游需求放缓和2022年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致2023年前三季度蒸压加气混凝土装备业务出现下滑;预计2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为4,500.00万元至5,100.00万元,与上年同期相比增加8.50%至22.97%,主要原因系:1、随着2022年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着2023年该类影响的消除,业务规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升;预计2023年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,400.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比变动12.86%至28.25%。 | 略增 | - | 2023-10-18 |
2023-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,500万元至5,100万元,同比上年增长:8.5%至22.97%。 | 4500万~5100万 | 8.5%~22.97% | -30.96%~-0.1% | 公司预计2023年1-9月营业收入为59,000.00万元至65,000.00万元,与上年同期相比下降12.64%至3.76%,主要原因系受下游需求放缓和2022年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致2023年前三季度蒸压加气混凝土装备业务出现下滑;预计2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为4,500.00万元至5,100.00万元,与上年同期相比增加8.50%至22.97%,主要原因系:1、随着2022年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着2023年该类影响的消除,业务规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升;预计2023年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,400.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比变动12.86%至28.25%。 | 略增 | 4143万 | 2023-10-18 |
2023-09-30 | 营业收入 | 预计2023年1-9月营业收入:59,000万元至65,000万元,同比上年下降:3.76%至12.64%。 | 5.9亿~6.5亿 | -12.64%~-3.76% | -17.86%~9.64% | 公司预计2023年1-9月营业收入为59,000.00万元至65,000.00万元,与上年同期相比下降12.64%至3.76%,主要原因系受下游需求放缓和2022年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致2023年前三季度蒸压加气混凝土装备业务出现下滑;预计2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为4,500.00万元至5,100.00万元,与上年同期相比增加8.50%至22.97%,主要原因系:1、随着2022年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着2023年该类影响的消除,业务规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升;预计2023年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,400.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比变动12.86%至28.25%。 | 略减 | 6.75亿 | 2023-10-18 |
2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,050万元至3,350万元,同比上年增长:6.99%至17.51%。 | 3050万~3350万 | 6.99%~17.51% | 63.51%~89.43% | 主要原因系受下游需求放缓和2022年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致2023年上半年蒸压加气混凝土装备业务出现下滑。1、随着2022年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着2023年上半年该类影响的消除,业务规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升。 | 略增 | 2851万 | 2023-06-20 |
2023-06-30 | 营业收入 | 预计2023年1-6月营业收入:41,000万元至45,000万元,同比上年下降:11.4%至19.27%。 | 4.1亿~4.5亿 | -19.27%~-11.4% | 12.93%~33.7% | 主要原因系受下游需求放缓和2022年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致2023年上半年蒸压加气混凝土装备业务出现下滑。1、随着2022年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着2023年上半年该类影响的消除,业务规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升。 | 略减 | 5.08亿 | 2023-06-20 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-29 | - | - | - | 2024-10-29 |
2024-06-30 | 2024-08-27 | - | - | - | 2024-08-27 |
2024-03-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-29 |
2023-12-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-29 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | - | - | - | 2023-10-28 |