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    文灿股份(603348)业绩报表
    业绩报表明细
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    截止
    日期
    每股
    收益(元)
    每股收
    益(扣除)
    (元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资产
    (元)
    净资产
    收益率
    (%)
    每股经
    营现金
    流量(元)
    销售
    毛利率
    (%)
    利润分配
    首次
    公告
    日期
    最新
    公告
    日期
    营业总收入(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2024
    09-30
    0.35-47.02亿23.081.9269718万95.53-22.2713.422.830.634614.99-2024
    10-29
    2024
    10-29
    2024
    06-30
    0.310.2830.76亿20.077.8138182万488.19-68.1612.072.540.951315.2310派1.502024
    08-20
    2024
    08-20
    2024
    03-31
    0.24-14.80亿16.3315.506206万2344.38370.812.221.910.239816.63-2024
    04-26
    2024
    04-26
    2023
    12-31
    0.190.1751.01亿-2.4491.8065043万-78.77-97.9512.091.602.948514.97不分配不转增2024
    04-26
    2024
    04-26
    2023
    09-30
    0.19-38.20亿-1.753-2.3884970万-80.78214.7311.91.591.626814.69-2023
    10-28
    2024
    10-29
    业绩快报明细
    截止日期
    每股收
    益(元)
    营业总收入
    净利润
    每股
    净资
    产(元)
    净资产
    收益率
    (%)
    公告
    日期
    营业收
    入(元)
    去年同
    期(元)
    同比增
    长(%)
    季度环比
    增长(%)
    净利润
    (元)
    去年同
    期(元)
    同比增长
    (%)
    季度环比
    增长(%)
    2018-12-310.6216.20亿15.57亿4.050-0.3941.25亿1.55亿-19.36-55.239.277.302019-02-27
    2017-12-310.9415.57亿12.17亿27.9843.381.55亿1.55亿0.390139.866.8214.662019-02-27
    业绩预告明细
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    截止日期
    预测指标
    业绩变动
    预测数值(元)
    业绩变动同比
    业绩变动环比
    业绩变动原因
    预告
    类型
    上年同期
    值(元)
    公告日期
    2024-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:9,000万元至12,000万元,同比上年增长:100.7%至167.6%,同比上年增长4,515.77万元至7,515.77万元。9000万~1.2亿100.7%167.6%29.18%451.73%2024年,预计公司实现营业收入625,400.00万元左右,同比增长22.59%左右。公司本期业绩预增的主要原因系:国内新能源汽车客户搭载公司一体化压铸等先进技术的新上市车型更具市场竞争力及部分客户老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加;同时,受益于客户新能源车型交付量爬升,公司车身结构件及一体化大铸件产品在收入结构中的占比实现提升,进而带来利润增加。公司将持续推进与客户深度融合,持续提升产品服务能力和积极推进墨西哥等地新工厂持续建设及产能释放工作,进而提高公司长期盈利能力。预增4484万2025-01-25
    2024-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:11,000万元至14,000万元,同比上年增长:118.11%至177.6%,同比上年增长5,956.73万元至8,956.73万元。1.1亿~1.4亿118.11%177.6%-16.51%178.84%2024年,预计公司实现营业收入625,400.00万元左右,同比增长22.59%左右。公司本期业绩预增的主要原因系:国内新能源汽车客户搭载公司一体化压铸等先进技术的新上市车型更具市场竞争力及部分客户老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加;同时,受益于客户新能源车型交付量爬升,公司车身结构件及一体化大铸件产品在收入结构中的占比实现提升,进而带来利润增加。公司将持续推进与客户深度融合,持续提升产品服务能力和积极推进墨西哥等地新工厂持续建设及产能释放工作,进而提高公司长期盈利能力。预增5043万2025-01-25
    2024-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,000万元至9,000万元,同比上年增长:403.21%至546.99%,同比上年增长5,608.94万元至7,608.94万元。7000万~9000万403.21%546.99%-87.21%-54.98%上半年,预计公司营业收入307,800.00万元左右,同比增长20.16%左右。利润预增主要原因系:国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加,车身结构件及一体化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比增加,进而带来利润增加;同时百炼集团前期出现的部分工厂产品交付问题目前处于逐步改善过程中。预增1391万2024-07-15
    2024-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:6,000万元至8,000万元,同比上年增长:475.19%至666.91%,同比上年增长4,956.86万元至6,956.86万元。6000万~8000万475.19%666.91%-101.1%-68.13%上半年,预计公司营业收入307,800.00万元左右,同比增长20.16%左右。利润预增主要原因系:国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加,车身结构件及一体化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比增加,进而带来利润增加;同时百炼集团前期出现的部分工厂产品交付问题目前处于逐步改善过程中。预增1043万2024-07-15
    2023-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,100万元至4,600万元,同比上年下降:82.1%至87.94%,同比上年降低21,102.6万元至22,602.6万元。3100万~4600万-87.94%-82.1%-130.95%-80.6%预计公司2023年营业收入510,000.00万元左右,同比下降2.48%。本期利润变动主要受以下因素叠加影响:(1)国内汽车产业及全球车厂竞争加剧,新能源汽车厂商竞争格局持续演变,叠加上半年部分客户车型更新换代等原因影响,公司对部分新能源汽车客户产品收入未达预期,同时为该部分客户新增产能设备已经开始折旧,对公司盈利能力造成影响;(2)百炼集团部分工厂由于产品交付延迟,造成质量成本、人工薪酬及能源成本支出增加;(3)公司部分工厂递延所得税资产发生转回,导致所得税费用同比有所增加。随着公司新能源汽车客户和欧美客户的新项目逐步量产及交付,公司未来经营业绩有望回升。2024年,公司将继续拓展全球客户,丰富产品结构,提升产能利用率,积极保证客户产品的交付,积极推进墨西哥等地新工厂持续建设及产能释放工作,进而提高公司长期盈利能力。预减2.57亿2024-01-31
    预约披露明细
    截止日期
    首次预约时间
    一次变更日期
    二次变更日期
    三次变更日期
    实际披露时间
    2025-03-312025-04-26----
    2024-12-312025-04-26----
    2024-09-302024-10-29---2024-10-29
    2024-06-302024-08-20---2024-08-20
    2024-03-312024-04-26---2024-04-26
    2023-12-312024-04-26---2024-04-26
    2023-09-302023-10-28---2023-10-28
    2023-06-302023-08-18---2023-08-18
    2023-03-312023-04-292023-04-26--2023-04-26
    2022-12-312023-04-26---2023-04-26