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神马电力(603530)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
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每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | 0.16 | - | 2.85亿 | 23.39 | -36.54 | 6821万 | 7.020 | -28.30 | 4.2757 | 3.76 | -0.2569 | 46.78 | - | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
2024 12-31 | 0.73 | 0.71 | 13.45亿 | 40.22 | 30.69 | 3.11亿 | 96.17 | 27.67 | 4.1111 | 18.63 | 0.3704 | 43.62 | 10派4.60 | 2025 04-03 | 2025 04-03 |
2024 09-30 | 0.51 | - | 8.95亿 | 33.10 | 7.366 | 2.16亿 | 125.03 | -3.679 | 3.8823 | 13.14 | 0.2021 | 44.43 | - | 2024 10-25 | 2024 10-25 |
2024 06-30 | 0.33 | 0.32 | 5.51亿 | 32.67 | 38.58 | 1.41亿 | 177.52 | 21.36 | 3.7035 | 8.62 | 0.0272 | 47.28 | 不分配不转增 | 2024 08-28 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.15 | - | 2.31亿 | 18.89 | -19.29 | 6374万 | 329.69 | 1.833 | 3.8212 | 3.87 | -0.0324 | 48.37 | - | 2024 04-27 | 2025 04-29 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
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业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:30,000万元,同比上年增长:100.62%左右,同比上年增长15,046.47万元左右。 | 3亿 | 100.62% | 22.04% | 1、报告期内,公司经营情况良好,预计全年实现营业收入不低于130,000万元,较上年同期增长约40%。其中:输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长,报告期内同比上年同期增速约200%,未来海外市场仍有不错的增长空间。2、报告期内,在手订单充足,2024年度实现合同收入不低于150,000万元,较上年同期增长约40%。公司将不断加大全球化产能布局以支撑接下来的订单增速。3、报告期内,公司紧紧围绕十年长期战略目标,通过事业部制改革、资源配置优化、内部管理提升等举措,不断巩固和提升产品竞争力,公司产品毛利率和净利率实现了双增长,业绩呈现出强劲的增长趋势,为未来可持续的高质量发展奠定了坚实基础。 | 预增 | 1.50亿 | 2025-01-14 |
2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利约:31,000万元,同比上年增长:95.71%左右,同比上年增长15,160.04万元左右。 | 3.1亿 | 95.71% | 26.7% | 1、报告期内,公司经营情况良好,预计全年实现营业收入不低于130,000万元,较上年同期增长约40%。其中:输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长,报告期内同比上年同期增速约200%,未来海外市场仍有不错的增长空间。2、报告期内,在手订单充足,2024年度实现合同收入不低于150,000万元,较上年同期增长约40%。公司将不断加大全球化产能布局以支撑接下来的订单增速。3、报告期内,公司紧紧围绕十年长期战略目标,通过事业部制改革、资源配置优化、内部管理提升等举措,不断巩固和提升产品竞争力,公司产品毛利率和净利率实现了双增长,业绩呈现出强劲的增长趋势,为未来可持续的高质量发展奠定了坚实基础。 | 预增 | 1.58亿 | 2025-01-14 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:12,862.84万元至14,062.84万元,同比上年增长:171.89%至197.26%,同比上年增长8,132.01万元至9,332.01万元。 | 1.2863亿~1.4063亿 | 171.89%~197.26% | 7.25%~26.59% | 1、全球电力需求持续增长,尤其以欧美为主的海外市场区域,在大量新能源接入电网及电网自身基础设施更新的双重因素作用下,输变电领域市场需求出现了强劲的增长势头。2、公司研发的新材料外绝缘电网全系列产品,经过大量电网公司二十多年来的应用,通过运行效果证明了可以解决传统产品的问题,能够满足电网快速更新换代的质量、交付等要求。3、报告期内,公司营业收入持续增长,较去年同期增加约30%;为更好地应对公司业绩的持续增长,公司优化事业部制经营模式,同时积极推进工厂智能化、精益化和数字化的建设,持续通过优化产品结构、工艺技术创新等降本增效措施,不断加强内部管控,降低运营成本,公司的产品毛利率已恢复历史水平,整体业绩显著提升。 | 预增 | 4731万 | 2024-07-09 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:13,150.29万元至14,350.29万元,同比上年增长:158.66%至182.26%,同比上年增长8,066.25万元至9,266.25万元。 | 1.315亿~1.435亿 | 158.66%~182.26% | 6.32%~25.14% | 1、全球电力需求持续增长,尤其以欧美为主的海外市场区域,在大量新能源接入电网及电网自身基础设施更新的双重因素作用下,输变电领域市场需求出现了强劲的增长势头。2、公司研发的新材料外绝缘电网全系列产品,经过大量电网公司二十多年来的应用,通过运行效果证明了可以解决传统产品的问题,能够满足电网快速更新换代的质量、交付等要求。3、报告期内,公司营业收入持续增长,较去年同期增加约30%;为更好地应对公司业绩的持续增长,公司优化事业部制经营模式,同时积极推进工厂智能化、精益化和数字化的建设,持续通过优化产品结构、工艺技术创新等降本增效措施,不断加强内部管控,降低运营成本,公司的产品毛利率已恢复历史水平,整体业绩显著提升。 | 预增 | 5084万 | 2024-07-09 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,035.03万元至16,135.03万元,同比上年增长:206.05%至228.44%,同比上年增长10,122.41万元至11,222.41万元。 | 1.5035亿~1.6135亿 | 206.05%~228.44% | 21.29%~45.75% | 在全球电力需求持续增长和“双碳”目标对终端能源绿色化转型需求背景下,世界各国纷纷加大电网基础设施的投资,行业发展趋势良好,公司经营业绩持续向好,业绩变动原因主要如下:(一)报告期内,公司紧紧围绕战略规划及经营目标开展各项工作,全年实现营业收入较去年同期增幅约30%。凭借公司变电站复合外绝缘产品在海外,尤其是欧美市场已建立的牢固的市场基础和品牌影响力,持续推动了海外收入整体保持平稳增速;同时,输配电线路复合外绝缘产品海外收入,在过往同期业绩基数较低的情况下,报告期内实现跨越式增长,涨幅超200%,且中长期增长趋势良好,将持续为公司业绩提供增量贡献。(二)报告期内,公司在注重业务长期健康、高速发展的前提下,持续通过优化产品结构、工艺技术创新等降本增效措施,不断加强内部管控,降低运营成本,同时受益于主要原材料价格的回落,都进一步增强了公司综合盈利能力,整体毛利较去年有较大提升,已回归历史平均盈利水平。 | 预增 | 4913万 | 2024-01-29 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | 2025-04-29 |
2024-12-31 | 2025-04-03 | - | - | - | 2025-04-03 |
2024-09-30 | 2024-10-25 | - | - | - | 2024-10-25 |
2024-06-30 | 2024-08-28 | - | - | - | 2024-08-28 |
2024-03-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-12-31 | 2024-04-30 | 2024-04-12 | - | - | 2024-04-12 |
2023-09-30 | 2023-10-30 | - | - | - | 2023-10-30 |
2023-06-30 | 2023-07-31 | - | - | - | 2023-07-31 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-19 | - | - | - | 2023-04-19 |