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九联科技(688609)业绩报表
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业绩报表明细
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截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
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营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | -0.1143 | - | 5.46亿 | -17.45 | -13.23 | -5648万 | -1348.7 | -54.01 | 1.7443 | -6.28 | 0.0642 | 7.27 | - | 2025 04-25 | 2025 04-25 |
2024 12-31 | -0.2871 | -0.25 | 25.08亿 | 15.54 | 16.15 | -1.42亿 | 28.80 | 27.68 | 1.8528 | -14.81 | 0.1587 | 11.59 | 不分配不转增 | 2025 04-25 | 2025 04-25 |
2024 09-30 | -0.2128 | - | 18.79亿 | 19.42 | -19.68 | -1.05亿 | 12.85 | 14.00 | 1.8646 | -10.75 | 0.2565 | 11.82 | - | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
2024 06-30 | -0.1102 | -0.11 | 13.37亿 | 15.59 | 1.984 | -5444万 | -91.72 | -1403.6 | 1.9576 | -5.44 | 0.2996 | 13.71 | 不分配不转增 | 2024 08-24 | 2024 08-24 |
2024 03-31 | 0.0092 | - | 6.62亿 | 22.51 | 10.71 | 452.3万 | -48.34 | 105.76 | 2.0664 | 0.44 | 0.1601 | 14.86 | - | 2024 04-27 | 2025 04-25 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
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营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2024-12-31 | -0.2812 | 25.17亿 | 21.71亿 | 15.93 | 17.70 | -1.39亿 | -1.99亿 | 30.26 | 33.41 | 1.86 | -14.48 | 2025-02-28 |
2023-12-31 | -0.4038 | 21.71亿 | 24.03亿 | -9.652 | 43.41 | -1.99亿 | 6033万 | -430.14 | 14.87 | 2.05 | -17.50 | 2025-02-28 |
2022-12-31 | 0.1214 | 24.03亿 | 27.96亿 | -14.06 | 0.547 | 6033万 | 9836万 | -38.66 | 428.95 | 2.58 | 4.69 | 2024-02-23 |
2021-12-31 | 0.2071 | 27.96亿 | 20.28亿 | 37.88 | 45.50 | 9836万 | 1.36亿 | -27.59 | 8924.8 | 2.59 | 8.48 | 2023-02-25 |
2020-12-31 | 0.3396 | 20.28亿 | 24.37亿 | -16.77 | 117.32 | 1.36亿 | 1.22亿 | 11.11 | 162.77 | 2.13 | 17.33 | 2022-02-25 |
2020-09-30 | - | 13.50亿 | 20.05亿 | -32.65 | -55.10 | 4513万 | 1.16亿 | -60.98 | 47.53 | - | - | 2021-02-02 |
2020-03-31 | - | 3.44亿 | - | - | -584.58 | -1279万 | - | - | -2150.4 | - | - | 2020-06-03 |
2019-09-30 | - | 20.05亿 | - | - | - | 1.16亿 | - | - | - | - | - | 2021-02-02 |
业绩预告明细
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
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2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:12,000万元至14,400万元,同比上年增长:25.2%至37.67%,同比上年增长4,851.51万元至7,251.51万元。 | -1.44亿~-1.2亿 | 25.2%~37.67% | 25.93%~73.24% | 1、公司本报告期营业收入较上年取得增长,主要原因系公司新增智能家庭网关产品中标份额,以及本报告期已交付并验收智慧能源类光伏发电项目和智慧城市等项目增加所致。2、公司本报告期业绩亏损,主要系公司智能终端产品所处的国内运营商招投标市场竞争较为激烈,整体毛利率仍然偏低;公司保持传统业务及产品技术研发的高投入,持续在鸿蒙领域进行技术研发和布局,并积极谋求第二增长曲线,加大机器人、信息安全等技术领域的研发投入力度,引进行业优秀人才,研发费用有所增加;且报告期信用减值损失增加等因素导致;3、公司本报告期亏损金额较去年同期有较大减少,主要系公司营业收入增长,同时通过梳理业务流程,优化供应链,提升智能制造能力,在内部持续贯彻降本增效,期间费用整体下降导致的。 | 减亏 | -1.93亿 | 2025-01-18 |
2024-12-31 | 营业收入 | 预计2024年1-12月营业收入约:256,254.14万元,同比上年增长:18.04%左右,同比上年增长39,171.55万元左右。 | 25.63亿 | 18.04% | 26.17% | 1、公司本报告期营业收入较上年取得增长,主要原因系公司新增智能家庭网关产品中标份额,以及本报告期已交付并验收智慧能源类光伏发电项目和智慧城市等项目增加所致。2、公司本报告期业绩亏损,主要系公司智能终端产品所处的国内运营商招投标市场竞争较为激烈,整体毛利率仍然偏低;公司保持传统业务及产品技术研发的高投入,持续在鸿蒙领域进行技术研发和布局,并积极谋求第二增长曲线,加大机器人、信息安全等技术领域的研发投入力度,引进行业优秀人才,研发费用有所增加;且报告期信用减值损失增加等因素导致;3、公司本报告期亏损金额较去年同期有较大减少,主要系公司营业收入增长,同时通过梳理业务流程,优化供应链,提升智能制造能力,在内部持续贯彻降本增效,期间费用整体下降导致的。 | 略增 | 21.71亿 | 2025-01-18 |
2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:12,000万元至14,400万元,同比上年增长:27.71%至39.76%,同比上年增长5,518.8万元至7,918.8万元。 | -1.44亿~-1.2亿 | 27.71%~39.76% | 23.39%~70.72% | 1、公司本报告期营业收入较上年取得增长,主要原因系公司新增智能家庭网关产品中标份额,以及本报告期已交付并验收智慧能源类光伏发电项目和智慧城市等项目增加所致。2、公司本报告期业绩亏损,主要系公司智能终端产品所处的国内运营商招投标市场竞争较为激烈,整体毛利率仍然偏低;公司保持传统业务及产品技术研发的高投入,持续在鸿蒙领域进行技术研发和布局,并积极谋求第二增长曲线,加大机器人、信息安全等技术领域的研发投入力度,引进行业优秀人才,研发费用有所增加;且报告期信用减值损失增加等因素导致;3、公司本报告期亏损金额较去年同期有较大减少,主要系公司营业收入增长,同时通过梳理业务流程,优化供应链,提升智能制造能力,在内部持续贯彻降本增效,期间费用整体下降导致的。 | 减亏 | -1.99亿 | 2025-01-18 |
2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:17,630万元至20,230万元,同比上年下降:387.69%至430.11%,同比上年降低23,758.21万元至26,358.21万元。 | -2.023亿~-1.763亿 | -430.11%~-387.69% | 11.64%~39.94% | 公司营业收入较上年同期下降,主要原因系2023年受到全球经济环境、宏观环境及半导体下行周期影响,公司所处的数字机顶盒及网络通信设备行业下游市场需求尚未完全恢复;同时由于国内运营商市场竞争日益加剧,为应对市场低迷及库存压力,进一步巩固和维持市场地位及份额,含本公司在内的各厂商在招投标制下投标报价和中标价格下降明显,造成产品的销售单价下降导致公司营业收入下降、毛利率和毛利额大幅下降。此外,报告期内公司持续加大了新产品、新业务和海外市场的开发,持续加大鸿蒙生态及机器人等新产品的研发投入力度,引进行业优秀人才,导致研发费用同比增加;另外,报告期内由于下游客户的回款周期较长,公司较多使用金融机构借款,导致利息支出增加。综合上述因素,报告期内公司业绩出现亏损。 | 首亏 | 6128万 | 2024-01-27 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:17,950万元至20,550万元,同比上年下降:397.51%至440.6%,同比上年降低23,983.48万元至26,583.48万元。 | -2.055亿~-1.795亿 | -440.6%~-397.51% | 8.02%~36.21% | 公司营业收入较上年同期下降,主要原因系2023年受到全球经济环境、宏观环境及半导体下行周期影响,公司所处的数字机顶盒及网络通信设备行业下游市场需求尚未完全恢复;同时由于国内运营商市场竞争日益加剧,为应对市场低迷及库存压力,进一步巩固和维持市场地位及份额,含本公司在内的各厂商在招投标制下投标报价和中标价格下降明显,造成产品的销售单价下降导致公司营业收入下降、毛利率和毛利额大幅下降。此外,报告期内公司持续加大了新产品、新业务和海外市场的开发,持续加大鸿蒙生态及机器人等新产品的研发投入力度,引进行业优秀人才,导致研发费用同比增加;另外,报告期内由于下游客户的回款周期较长,公司较多使用金融机构借款,导致利息支出增加。综合上述因素,报告期内公司业绩出现亏损。 | 首亏 | 6033万 | 2024-01-27 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
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2025-03-31 | 2025-04-25 | - | - | - | 2025-04-25 |
2024-12-31 | 2025-04-25 | - | - | - | 2025-04-25 |
2024-09-30 | 2024-10-29 | - | - | - | 2024-10-29 |
2024-06-30 | 2024-08-24 | - | - | - | 2024-08-24 |
2024-03-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-12-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | - | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-30 | - | - | - | 2023-08-30 |
2023-03-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |
2022-12-31 | 2023-04-28 | - | - | - | 2023-04-28 |