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    公告日期
    2023-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:17,500万元至22,500万元,同比上年下降:474.82%至581.91%,同比上年降低22,000万元至27,000万元。-2.25亿~-1.75亿-581.91%-474.82%-2996.32%-2442.88%报告期公司整体经营情况正常,本次业绩亏损主要受存货等相关资产减值损失的影响,具体情况如下:1、报告期末,受行业整体下行等因素的影响,公司碳酸锂产品市场价格同比上年同期下降较多,基于谨慎性原则,公司对产成品碳酸锂及上游原材料电解质等相关存货,共计新增计提存货跌价准备约2.3亿元;2、基于谨慎性原则,结合期末情况按预期收回金额,对公司应收款项计提了资产减值损失;3、2023年四季度,针对碳酸锂市场情况大幅下跌,公司已积极开展产线技改与工艺优化工作,通过产线副产品的深加工,一是增加公司销售产品的整体附加值,提升产线整体收入,二是减轻碳酸锂价格波动对公司经营业绩的影响。截止本公告日,公司副产品深加工实验与调试工作已取得一定进展,后续公司将积极推进副产品深加工的量产相关工作。首亏4669万2024-01-31
    2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:19,000万元至24,000万元,同比上年下降:439.04%至528.26%,同比上年降低24,600万元至29,600万元。-2.4亿~-1.9亿-528.26%-439.04%-4478.79%-3697.63%报告期公司整体经营情况正常,本次业绩亏损主要受存货等相关资产减值损失的影响,具体情况如下:1、报告期末,受行业整体下行等因素的影响,公司碳酸锂产品市场价格同比上年同期下降较多,基于谨慎性原则,公司对产成品碳酸锂及上游原材料电解质等相关存货,共计新增计提存货跌价准备约2.3亿元;2、基于谨慎性原则,结合期末情况按预期收回金额,对公司应收款项计提了资产减值损失;3、2023年四季度,针对碳酸锂市场情况大幅下跌,公司已积极开展产线技改与工艺优化工作,通过产线副产品的深加工,一是增加公司销售产品的整体附加值,提升产线整体收入,二是减轻碳酸锂价格波动对公司经营业绩的影响。截止本公告日,公司副产品深加工实验与调试工作已取得一定进展,后续公司将积极推进副产品深加工的量产相关工作。首亏5604万2024-01-31
    2022-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,100万元至4,300万元,同比上年增长:86.36%至95.45%,同比上年增长1,900万元至2,100万元。4100万~4300万86.36%95.45%39.75%51.45%本期业绩预增主要原因为报告期内公司贸易业务增加,销售收入和毛利均实现了较大增长;报告期内公司收回对外投资产生投资收益和收到政府补助;同时,公司全面实施的“增收节支、降本增效”专项工作也取得了良好成效。预增2200万2022-07-14
    2022-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2022年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,900万元至3,100万元,同比上年增长:52.63%至63.16%,同比上年增长1,000万元至1,200万元。2900万~3100万52.63%63.16%206.9%234.96%本期业绩预增主要原因为报告期内公司贸易业务增加,销售收入和毛利均实现了较大增长;报告期内公司收回对外投资产生投资收益和收到政府补助;同时,公司全面实施的“增收节支、降本增效”专项工作也取得了良好成效。预增1900万2022-07-14
    2020-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,200万元至7,200万元,同比上年下降:84.94%至87.03%。同比上年降低40,600万元至41,600万元。6200万~7200万-87.03%-84.94%-56.94%-6.78%公司本次业绩预减主要为上期公司转让宁波海越新材料有限公司51%股权确认投资收益3.98亿元所致。预减4.78亿2021-01-27
    2020-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:5,100万元至6,100万元,同比上年增长:4.08%至24.49%。同比上年增长200万元至1,200万元。5100万~6100万4.08%24.49%-84.32%-30.1%公司本次业绩预减主要为上期公司转让宁波海越新材料有限公司51%股权确认投资收益3.98亿元所致。略增4900万2021-01-27
    2019-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润:-1,200万元至7,100万元,同比上年下降:59%至107%。-1200万~7100万-107%-59%-316.68%187.44%公司本次业绩预增主要是由于公司转让控股子公司宁波海越51%股权、公司全资子公司杭金公路收到萧山公路赔偿款所致,影响金额约为4.28亿元。不确定1.73亿2020-01-21
    2019-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:41,900万元至50,200万元,同比上年增长:36%至64%。4.19亿~5.02亿36%64%-188.79%-20.04%公司本次业绩预增主要是由于公司转让控股子公司宁波海越51%股权、公司全资子公司杭金公路收到萧山公路赔偿款所致,影响金额约为4.28亿元。预增3.07亿2020-01-21
    2018-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:17500万元,同比增加约665%。1.75亿665%-79.34%本期业绩预增主要原因为并入全资子公司北方石油全年损益、控股子公司宁波海越本期扭亏为盈以及转让公司持有的浙江省交通投资集团债权确认的投资收益。扭亏-3100万2019-01-31
    2018-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:31,500万元,同比增加约130%。3.15亿130%-91.01%本期业绩预增主要原因为并入全资子公司北方石油全年损益、控股子公司宁波海越本期扭亏为盈以及转让公司持有的浙江省交通投资集团债权确认的投资收益。预增1.37亿2019-01-31
    2017-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利12,500万元-14,500万元,同比增加213%至263%。1.25亿~1.45亿213%263%407.36%440.81%公司本次业绩预增主要为本期公司转让浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权所致,该项交易确认收益净额约1.9亿元。预增4000万2018-01-23
    2017-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2017年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损2300万元-4300万元,同比减少35%至153%。-4300万~-2300万-153%-35%122.27%152.32%公司本次业绩预增主要为本期公司转让浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权所致,该项交易确认收益净额约1.9亿元。增亏-1700万2018-01-23
    2016-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利比上年同期增长60%-80%3680万~4140万60%80%-39.94%-32.53%本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损减少预增2300万2017-01-24
    2015-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%到85%。1668万~2781万-85%-75%170.08%183.77%本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司因产品价格暴跌引起亏损。预减1.11亿2016-01-29
    2014-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:60%-75%1.007亿~1.1014亿60%75%565.84%688.02%(一)本期公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司处置部分可供出售金融资产,投资收益增加。(二)本期公司权益法核算的长期股权投资收益增加。预增6294万2015-01-28
    2013-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比上年增长:1,020%-1,070%6045万~6315万1020%1070%-56.9%-43.67%1、截至2013年2月28日,公司全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司收到杭州萧山公路开发有限公司支付的03省道诉讼赔偿款,记入本期营业外收入。2、公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司转让众泰控股集团股份有限公司股权,本期投资收益增加。3、公司处置部分可供出售金融资产,本期投资收益增加。预增539.7万2014-01-23
    2011-12-31归属于上市公司股东的净利润预期 2011 年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降 80%左右 业绩变动原因: 主要原因是权益法核算的长期股权投资收益比去年减少,利息支出比去年增加所致。 0-80%-29.66%-预减5976万2012-01-31
    2011-09-30归属于上市公司股东的净利润预期2011 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降80%-85%。 业绩变动原因: 主要原因系2011 年1-9 月份,权益法核算的长期股权投资收益比去年同期减少,利息支出比去年同期增加所致。0-85%-80%-755.45%-预减5791万2011-10-15
    2010-12-31归属于上市公司股东的净利润预期2010 年度净利润较上年同期减少75%左右。 变动原因: 1、上年同期公司取得公路资产处置收益20,560.14 万元,本报告期无公路资产处置收益。 2、上年同期公司处置持有的可供出售金融资产北辰实业股份300 万股,获得处置收益1,136.83 万元,本期未减持所持北辰实业股份。0-75%-267.61%-预减2.22亿2011-01-31
    2009-12-31归属于上市公司股东的净利润经公司财务部门初步测算,预期2009 年度净利润将扭亏为盈,盈利约为:22,000 – 23,000 万元。 1、2009年公司处置了十二都至郑家坞段公路资产,获得了较大的处置收益,同时,处置该资产后,公司拥有的剩余的次坞至十二都段公路资产实现扭亏为盈; 2、处置交易性金融资产、减持可供出售金融资产及被投资单位权益增减所产生的投资收益较上年同期大幅增加; 3、成品油销售利润较上年同期大幅度增加。2.2亿~2.3亿0%84.88%179.78%-扭亏-3600万2010-01-29
    2009-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2009年1-9月份归属于母公司股东的净利润与上年同期(归属于母公司股东的净利润16568424.39元)相比增长1100%-1200%左右。 主要原因为2009年一季度期间公司取得了十二都至郑家坞段公路资产处置收益及2009年二季度期间减持北辰实业300万股取得可供出售金融资产收益所致。01100%1200%-705.66%-预增1657万2009-10-15
    2009-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2009年1-6月份归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长650%-700%左右。0650%700%-200%-预增2421万2009-07-22
    2009-03-31归属于上市公司股东的净利润本公司2009年一季度业绩同比将有较大增幅。 1829万~0-134.79%100%-预增1829万2009-04-01
    2008-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2008年度净利润将出现亏损。1.5992亿~0-1976.54%-116.89%-首亏1.60亿2009-01-23
    2008-09-30归属于上市公司股东的净利润预期2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降50-60%。3896万~0-60%149.36%-509.05%-预减3896万2008-10-18
    2008-03-31归属于上市公司股东的净利润预期2008年一季度度净利润将比上年同期增长150%以上。684.9万~0150%-94.34%-100%-预增684.9万2008-04-15
    2007-12-31归属于上市公司股东的净利润预期2007年度净利润将比上年同期增长280-310%之间。4059万~0310%-75.96%-675.6%-预增4059万2008-01-11
    2007-06-30归属于上市公司股东的净利润预期2007年上半年度净利润将比上年同期增长50%以上。1985万~050%89.84%-200%-预增1985万2007-07-26
    2006-12-31归属于上市公司股东的净利润预计公司2006年度净利润将比去年同期增长50%以上。2249万~050%-185.66%-307.96%-预增2249万2007-02-01
    2006-09-30归属于上市公司股东的净利润公司预计至下一报告期的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。1971万~050%-100.97%-234.66%-预增1971万2006-08-18
    2006-06-30归属于上市公司股东的净利润经公司财务部门初步测算,预期2006年度中期净利润将比上年同期增长50%以上,具体财务数据将在2006年中期报告中详细披露。1300万~050%54.39%-200%-预增1300万2006-07-07