中国交建(601800)公告正文
中国交建:中国交建内控审计报告
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公告日期:2025年03月28日
中国交通建设股份有限公司
内部控制审计报告
二零二四年十二月三十一日
内部控制审计报告
安永华明(2025)专字第70028071_A01号
中国交通建设股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了中国交通建设股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国交通建设股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告(续)
安永华明(2025)专字第70028071_A01号
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 静
中国注册会计师:李小冬
中国 北京 2025 年 3 月 27 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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当日资金流向
历史资金流向
十大流通股东
数据日期:2024-12-31
- 名次股东名称持股比例
- 1中国交通建设集团有限公司57.99%
- 2HKSCC NOMINEES LIMITED27.09%
- 3中国证券金融股份有限公司2.99%
- 4中央汇金资产管理有限责任公司0.59%
- 5香港中央结算有限公司0.47%
- 6中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金0.38%
- 7中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金0.26%
- 8阿布达比投资局0.22%
- 9中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金0.17%
- 10中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金0.17%
所属板块
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经营范围
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对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询;工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装;工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包;各种专业船舶的建造总承包;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程的有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;进出口业务;国际技术合作与交流;物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理;地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
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