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    公告日期
    2025-03-31每股收益预计2025年1-3月每股收益盈利:0.41元至0.43元。0.41~0.43-13.89%19.44%2025年第一季度,公司继续聚焦主业,紧盯市场,稳产高产促销量,各产品产销量同比均有所增加,同时持续加强内部运营管理,控制成本费用,提升管理效率和质量,提高各产品盈利能力。得益于上述举措,2025年第一季度公司预计归属于上市公司股东的净利润增加。预增0.282025-04-08
    2025-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,200万元至8,500万元,同比上年增长:48.7%至54.14%。8200万~8500万48.7%54.14%13.27%17.41%2025年第一季度,公司继续聚焦主业,紧盯市场,稳产高产促销量,各产品产销量同比均有所增加,同时持续加强内部运营管理,控制成本费用,提升管理效率和质量,提高各产品盈利能力。得益于上述举措,2025年第一季度公司预计归属于上市公司股东的净利润增加。预增5515万2025-04-08
    2025-03-31扣除非经常性损益后的净利润预计2025年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:8,100万元至8,400万元,同比上年增长:48.16%至53.64%。8100万~8400万48.16%53.64%12.47%16.63%2025年第一季度,公司继续聚焦主业,紧盯市场,稳产高产促销量,各产品产销量同比均有所增加,同时持续加强内部运营管理,控制成本费用,提升管理效率和质量,提高各产品盈利能力。得益于上述举措,2025年第一季度公司预计归属于上市公司股东的净利润增加。预增5467万2025-04-08
    2024-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:26,800万元至27,800万元,同比上年增长:59%至64.93%。2.68亿~2.78亿59%64.93%-11.53%1.44%2024年,公司继续聚焦主业,紧盯市场,抓住市场销售的有利时机,千方百计稳产高产促销量,同时持续加强内部运营管理,提升管理效率和质量。报告期内,公司盈利水平较去年同期增幅较大的主要原因:一是公司各产品产销量增加,二是二氧化硅产品单位盈利能力提升。预增1.69亿2025-01-25
    2024-12-31每股收益预计2024年1-12月每股收益盈利:1.33元至1.38元。1.33~1.38--15.38%-2.56%2024年,公司继续聚焦主业,紧盯市场,抓住市场销售的有利时机,千方百计稳产高产促销量,同时持续加强内部运营管理,提升管理效率和质量。报告期内,公司盈利水平较去年同期增幅较大的主要原因:一是公司各产品产销量增加,二是二氧化硅产品单位盈利能力提升。预增0.882025-01-25
    2024-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:26,500万元至27,500万元,同比上年增长:60.47%至66.52%。2.65亿~2.75亿60.47%66.52%-12.58%0.44%2024年,公司继续聚焦主业,紧盯市场,抓住市场销售的有利时机,千方百计稳产高产促销量,同时持续加强内部运营管理,提升管理效率和质量。报告期内,公司盈利水平较去年同期增幅较大的主要原因:一是公司各产品产销量增加,二是二氧化硅产品单位盈利能力提升。预增1.65亿2025-01-25
    2024-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,000万元至12,800万元,同比上年增长:101.54%至114.98%。1.2亿~1.28亿101.54%114.98%17.6%32.11%2024年上半年,公司继续聚焦主业,紧盯市场,抓住市场销售的有利时机,千方百计稳产高产促销量,同时持续加强内部运营管理,提升管理效率和质量。报告期内,公司盈利水平较去年同期增幅较大的主要原因:一是公司各产品产销量增加;二是因产量增加、原料成本下降,二氧化硅产品单位盈利能力提升。预增5954万2024-07-15
    2024-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:11,700万元至12,500万元,同比上年增长:98.72%至112.3%。1.17亿~1.25亿98.72%112.3%14%28.64%2024年上半年,公司继续聚焦主业,紧盯市场,抓住市场销售的有利时机,千方百计稳产高产促销量,同时持续加强内部运营管理,提升管理效率和质量。报告期内,公司盈利水平较去年同期增幅较大的主要原因:一是公司各产品产销量增加;二是因产量增加、原料成本下降,二氧化硅产品单位盈利能力提升。预增5888万2024-07-15
    2024-06-30每股收益预计2024年1-6月每股收益盈利:0.6元至0.64元。0.6~0.64-14.29%28.57%2024年上半年,公司继续聚焦主业,紧盯市场,抓住市场销售的有利时机,千方百计稳产高产促销量,同时持续加强内部运营管理,提升管理效率和质量。报告期内,公司盈利水平较去年同期增幅较大的主要原因:一是公司各产品产销量增加;二是因产量增加、原料成本下降,二氧化硅产品单位盈利能力提升。预增0.332024-07-15
    2023-12-31每股收益预计2023年1-12月每股收益盈利:0.84元至0.9元。0.84~0.9--11.11%11.11%预计2023年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期有较大幅度增长,主要原因为:公司强化运营管理,持续推动内部降本增效和自主研发创新等工作,生产效率稳步提升,加之行业需求增强,公司产品产销量均有所增长;同时,报告期内,原辅材料成本有所回落,公司产品盈利能力提升。综上,公司总体盈利能力较上年同期实现较大幅度提升。略增0.612024-01-24
    2023-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:16,000万元至17,000万元,同比上年增长:71.96%至82.71%。1.6亿~1.7亿71.96%82.71%-11.69%6.93%预计2023年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期有较大幅度增长,主要原因为:公司强化运营管理,持续推动内部降本增效和自主研发创新等工作,生产效率稳步提升,加之行业需求增强,公司产品产销量均有所增长;同时,报告期内,原辅材料成本有所回落,公司产品盈利能力提升。综上,公司总体盈利能力较上年同期实现较大幅度提升。预增9304万2024-01-24
    2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:16,200万元至17,200万元,同比上年增长:45.39%至54.36%。1.62亿~1.72亿45.39%54.36%-10.35%8.16%预计2023年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期有较大幅度增长,主要原因为:公司强化运营管理,持续推动内部降本增效和自主研发创新等工作,生产效率稳步提升,加之行业需求增强,公司产品产销量均有所增长;同时,报告期内,原辅材料成本有所回落,公司产品盈利能力提升。综上,公司总体盈利能力较上年同期实现较大幅度提升。预增1.11亿2024-01-24
    2021-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利约:11,700万元,同比上年增长:61.86%左右。1.17亿61.86%-40.03%公司前三季度业绩较上年同期增长约61.86%,主要受益于报告期内炭黑行业景气度持续升高,炭黑产品价格不断上涨。公司抓住市场机遇,保持炭黑产品营业收入及盈利能力同比增长,公司盈利能力得到了提升。公司第三季度业绩因受原材料价格上涨及市场环境等因素影响,业绩总体增速放缓,同比出现下降。预增7228万2021-10-14
    2021-09-30每股收益预计2021年1-9月每股收益盈利约:0.7714元。0.7714--71.77%公司前三季度业绩较上年同期增长约61.86%,主要受益于报告期内炭黑行业景气度持续升高,炭黑产品价格不断上涨。公司抓住市场机遇,保持炭黑产品营业收入及盈利能力同比增长,公司盈利能力得到了提升。公司第三季度业绩因受原材料价格上涨及市场环境等因素影响,业绩总体增速放缓,同比出现下降。略增0.532021-10-14
    2021-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:9,115.08万元,同比上年增长:188.88%。9115万188.88%-33.74%-预增3155万2021-06-08
    2021-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2021年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:8,606.82万元,同比上年增长:177.62%。8607万177.62%-26.11%-预增3100万2021-06-08
    2021-06-30营业收入预计2021年1-6月营业收入:68,595.08万元,同比上年增长:55.17%。6.8595亿55.17%5.02%-预增4.42亿2021-06-08